借应收账款 贷主营业务收入60000*0.9=54000 应交税费-应交增值税(销)54000*0.13=7020 借应收账款791000 贷主营业务收入700000 应交税费-应交增值税(销)700000*0.13=91000 10日内 借银行存款791000*0.99=783090 财务费用(倒挤) 贷应收账款791000 15日内 借银行存款791000 贷应收账款791000

开乐公司发生下列经济业务,根据资料作出有关会计分录。(1)向白意公司销售商品一批,售价80000元,增值税13%,商业折扣10%,以银行存款代垫白意公司运费1000元,货款尚未收到。(2)向大华公司赊销商品一批,售价500000元,增值税率13%,付款条件是“2/10,1/20,N/30”,折扣不考虑增值税因素,估计大华公司会享该现金折扣。假设第8日、18日和第22日收到款项,分别进行账务处理。
华宇公司为增值税-般纳税人,增值税税率13%,采用备抵法核算坏账,计提坏账准备的比例为5%。2019年6月1日,应收账款余额为借方1000000元,坏账准备为贷方余额50000元。6月份华宇公司发生如下经济业务:(1)6月5日,向乙企业赊销商品一-批,商品价目表标明售价为500000元,由于是成批销售,华宇公司给予乙企业10%的商业折扣。(2)6月10日,应收账款20000元因客户破产不能收回,确认为坏账。(3)6月15日,收到甲企业前欠货款100000元,存入银行。(4)6月20日,收到.上一年已转销为坏账的应收账款30000元,存入银行。(5)6月29日,向丙企业销售商品一批,增值税专用发票上注明售价为200000元,增值税税额为26000元。华宇公司为了早日收回货款在合同中规定现金折扣条件为“2/15,N/30"。假定计算现金折扣时不考虑增值税。要求:根据以上资料编辑会计分录
7. 华宇公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,采用备抵法核算坏账,计提坏账准备的比例为5%。2019年6月1日,应收账款余额为借方1000000元,坏账准备为贷方余额50000元。6月份华宇公司发生如下经济业务: (1)6月5日,向乙企业赊销商品一批,商品价目表标明售价为500000元,由于是成批销售,华宇公司给予乙企业10%的商业折扣。 (2)6月10日,应收账款20000元因客户破产不能收回,确认为坏账。 (3)6月15日,收到甲企业前欠货款100000元,存入银行。 (4)6月20日,收到上一年已转销为坏账的应收账款30000元,存入银行。 (5)6月29日,向丙企业销售商品一批,增值税专用发票上注明售价为200000元,增值税税额为26000元。华宇公司为了早日收回货款在合同中规定现金折扣条件为“2/15,N /30”。假定计算现金折扣时不考虑增值税。 要求:根据以上资料编制相关会计分录。
开乐公司发生下列经济业务,根据资料作出有关会计分录。(1)向白意公司销售商品一批,售价80000元,增值税13%,商业折扣10%,以银行存款代垫白意公司运费1000元,货款尚未收到。(2)向大华公司赊销商品一批,售价500000元
2020年3月31日,H公司向B公司赊销一批商品,商品售价为50000元,增值税税额为6500元。合同约定的赊销期为30天,附有现金折扣条件为2/10,1/20,n/30,假定计算折扣时不考虑增值税(采用总价法核算)。要求:编制H公司赊销商品的下列会计分录:(13月31日,赊销商品。(2)收回货款:①假定B公司于4月10日付款。②假定B公司于4月18日付款。③③假定B公司于4月25日付款。
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事