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企业还没有收到发票但是实际上发生了费用,暂估预提费用的分录怎么做?收到暂估的费用发票后又怎么样做分录?

2022-12-28 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 11:14

你好 借:管理费用等 贷:应付账款---暂估

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快账用户4029 追问 2022-12-28 11:16

收到发票后呢?怎么做

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齐红老师 解答 2022-12-28 11:16

收到后你要红冲这个分录,然后再做正确的分录的

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相关问题讨论
你好 借:管理费用等 贷:应付账款---暂估
2022-12-28
您好,1红字冲回暂估分录。2根据发票重新做账
2021-12-27
借:管理费用 贷:应付账款-暂估 收到发票后把这个分录红冲了
2021-04-15
你好 如果 金额没有出入 可以把收到的发票直接贴到原来的凭证后面, 也可以把原来暂估的分录 红冲了,按发票金额入账 把损益 科目换成以前年度损益 调整科目
2020-02-18
把发票附在去年的暂估凭证后边
2024-03-06
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