你好; 变卖的话; 要做分录: 、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
老师您好 我发现以前的固定资产录入的预计残净值率不对 现在折旧都已经做完了36期 现在我要处理固定资产清理(残净值) 我应该怎么调整会计分录呢
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
卖了2千,可以把这些数带进分录写下么,然后预计净残值一直没做分录,要不要做,数字应该是多少,我第一个图片,我想求一下完整的,给我写下么,
你好 ; 预计净残值不会单独做分录。 在第一笔分录的固定资产清理借方 一起做哈
老师,可以把数据带进去么
这个你自己带金额进去哈 ; 带进去后 我给你检查; 不然你 以后还是不会。
借:固定资产清理 141919.41 累计折旧 291974.4 贷:固定资产433893.81 借:银行存款2000 贷:固定资产清1740理应交税费-应交增值税-销项税 260 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理141919.41 贷:资产处置损益 141919.41 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
你好; 你是两个固定资产一起来做账吗; 你 正常应该是分别来做分录的
老师,我有几个问题,我这属于收益还是损失,那个资产处置损益是不是就是我折旧的数,第二个,我当时弄了预计净残值,然后我没有做分录,现在我的净残值是做分录,还是不做,因为我表上做了,做要做多少
老师,你看我带的数对不对
2个车都卖了,卖了4千,老师,我是按2千写的,这个没事,别的数都是对的
老师,2个车都卖了,我一起做是不是也可以
你好1; 资产处置损益 是损益科目; 不是折旧额哈 ;2. 预计净残值本身就不会做分录哈 ;只是处置固定资产才会体现残值在固定资产清理借方科目的 ; 3. 你带的数据不对哈; 你要 两个车辆分别来做账分录。 按照我写的来科目去带;
老师,你看下这个,顺便帮我看下数
还有这个,我分开做的
但是接下来我不会做了
分录那固定资产是负数,是还要做分录么,这个是3万多,那个是2212.39
借固定资产清理21694.69 ; 累计折旧412199.12 ; 贷固定资产 433893.81 ; 借银行存款 4000 贷固定资产清理 3539.82 ; 应交税费-应交增值税- 销项税 460.18 ; 借资产处置损益1815.87 贷固定资产清理1815.87 ; 借 本年利润 1815.87 贷 资产处置损益1815.87
老师那个资产处置损益那个数怎么来的
老师资产处置损益那个数是18154.87是不
老师,这么做完了,我累计折旧那都是负数了,那个不用管么,因为,我还有1年才折旧完,他就把车卖了
借贷方固定资产清理科目抵减后的 余额 转到资产处置损益科目去的; 累计折旧怎么会负数哦 ; 你贷方累计折旧合计金额转到借方去; 一致的金额
因为你给我写的数是全部折旧完的数,实际上我才折旧了36个月,是不是按36个月算
你好 ; 是按照你 累计折旧的36个金额来写 ; 我是看你表格里面的数据写的; 我以为你累计折旧的金额就是你36个月发生的金额哦 ; 那你就自己改下金额即可
老师,我是2辆车分开写的,固定资产是一共433893.81,但是为什么那会出现负数呢
负数了一共37433.63,这是为什么呢
是不是固定资产那要写原价➖我折旧的,剩下的数,还是写原值呀,固定资产清理是不是就是按照预计净残值写的呢,老师要不你重新给我写下数,我有点懵了,我没有机会和你说话了
没有改固定资产的数,但是为什么凭证那是负数呢,我的固定资产清理改完折旧后变成了121204.63老师,我看你的总数是加的我预计净残值写的,那个固定资产清理按照哪个呀
你好; 1. 固定资产原价减去累计折旧的金额 = 借方固定资产清理借方的金额 (这部分金额包括了残值和未折旧的金额 ) ; 2. 第一笔分录。 就用你固定资产原值金额减去你 截止到 清理的当月 累计的折旧额 合计金额 = 固定资产清理借方
老师,我没有资产处置损益,有这个可以用么,我也加不进去呀,然后还有一个问题,那固定资产凭证那为什么是负数,那个不影响吧
还有一个问题,我车是这个月卖的,票是这个月开的,我是把这个月折旧完还是折旧到11月
老师。你都回复下,我估计我说不了话了
1. 如果你没有资产处置损益科目的; 你就用营业外收入 或者营业外支出科目 2; 固定资产 不会负数的; 除非你自己 原值的金额写错误了 ; 3. 你比如是12月 开票的; 那么12月要做折旧哈 ; 23年1月开始才不用折旧的;