你好,这个牌照剩余的价值能有多少?
老师,你好。我们公司有固定资产一辆车,2019年买入时原价40万,预计使用48个月,残值率5%,月折旧7916.7.现在把车卖了,固定资产清理分录怎么做?
请问老师,我们出售了2013年的一辆汽车,折旧早就都折旧完了,当时我看固定资产卡片净值是剩4千多,然后账上一直这么滚动着,也没有处理,正常来说,这净值是不是要处理啊?还有现在卖了2万,分录怎么做?
老师,我们单位2016年就把车卖掉了,二手车固定资产累计折旧已提完现在怎么调整,然后再怎么做固定资产清理。
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
现在开办费 到底是长期待摊费用还是管理费用
所得税税负率=所得税/营业收入 这里的所得税是指享受减免后的税额还是减免前的税额
请问:注销个人的一般纳税人公司需要怎么处理?公司自成立三年以来无收入无债务.只产生各种费用如租房,工资,买空调电脑等入了固定资产科目,交社保,是否要把资产负债表平掉?如何平?利润表呢?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
这上面的图片本人任职受雇了几个公司,是一个还是两个公司?
请问,成立之前付过房租、押金、公章费等,都计入借管理费贷其他应付款吗? 成立之后各项怎么处理? 其中房租不给开发票应该怎么处理?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
老师就是我图片发的这么一个情况,车子卖了,车牌还在,但是当时车子和牌照一起进了固定资产,已经提完折旧,而且当时车牌原值比现在卖车收到的钱还多
186560 你的固定资产红冲的时候需要减去这个金额 然后累计折旧也需要减去这个金额的 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产5万 借银行存款10万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项 借固定资产清理在营业外收入
老师这个红冲要怎么做啊,不是太理解,然后您的意思是账上最后要留着车牌的原值186560元是吗
固定资产原值还有你的累计折旧需要保存着车牌号的,其它的需要红冲。
1.那老师就是我把这个折旧和固定资产都按原值分配是吧,对应有多少折旧是属于车子的,我就把这部分车子原值和折旧冲到固定资产清理 2.老师那也就是说车牌他是可以计提折旧的是吧,我本来是想车牌只会增值,现在计提完折旧就只剩几千了,远远没有之前原值多
你好,第一个是的是这么做。
第二个可以的,你做了固定资产就得折旧。
老师还一个,这个增值税从哪看啊,发票上没有显示增值税这些
你们是一般纳税人吗?这个也不是你开出去的,你不能用这个来做。
我们是小规模纳税人,那我应该用什么啊
小规模的,借银行存款贷固定资产清理就可以了,没有应交税费。
那我是不是还要开什么发票啊,我本来是打算把刚发老师的作为附件,是不是还差什么
对方需要发票吗?对方不要发票,你可以做无票收入的。
老师我这个不是把他放在资产处置损益吗,也不会涉及收入啊
而且这个如果开票我税目和税率又是啥呢
没有看懂你的意思,你做出来写上分录可以吗?
借累计折旧 贷固定资产/固定资产清理 借银存 贷固定资产清理 结转:借资产处置损益 贷固定资产清理 就是用资产处置损益这个科目 另外老师那上面我发的那个票他是作为什么的啊,如果我要在开票税目税率是啥
第一个贷不可能是固定资产清理的,剩下的是正确的。
他那个是二手机动车发票, 机动车选择这个税收编码。
老师这个借贷我就实际做在看在哪方 另外老师看不到您说的税收编码 他那个机动车发票并不是算凭证是吗
1090305000000000000 汽车 是的 不属于你单位的