你好,这个牌照剩余的价值能有多少?

老师,你好。我们公司有固定资产一辆车,2019年买入时原价40万,预计使用48个月,残值率5%,月折旧7916.7.现在把车卖了,固定资产清理分录怎么做?
请问老师,我们出售了2013年的一辆汽车,折旧早就都折旧完了,当时我看固定资产卡片净值是剩4千多,然后账上一直这么滚动着,也没有处理,正常来说,这净值是不是要处理啊?还有现在卖了2万,分录怎么做?
老师,我们单位2016年就把车卖掉了,二手车固定资产累计折旧已提完现在怎么调整,然后再怎么做固定资产清理。
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
你好老师 用一个lp地址可以给多家企业开发票吗 税务局有规定吗?
老师好,2月A客户发货金额300万,成本280万,另A客户退货金额100万,成本90万,因为3月我们再补给A客户100万的货,A客户说:2月不用开红字发票100万,这样操作可以吗,账务上如何处理合理?我们用的金蝶云星空。
今年发现去年管理费用多记了,那今天汇算前调整和汇算后调整账务和税务调整有什么区别?
2月份零申报个税怎么报不了了
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
老师就是我图片发的这么一个情况,车子卖了,车牌还在,但是当时车子和牌照一起进了固定资产,已经提完折旧,而且当时车牌原值比现在卖车收到的钱还多
186560 你的固定资产红冲的时候需要减去这个金额 然后累计折旧也需要减去这个金额的 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产5万 借银行存款10万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项 借固定资产清理在营业外收入
老师这个红冲要怎么做啊,不是太理解,然后您的意思是账上最后要留着车牌的原值186560元是吗
固定资产原值还有你的累计折旧需要保存着车牌号的,其它的需要红冲。
1.那老师就是我把这个折旧和固定资产都按原值分配是吧,对应有多少折旧是属于车子的,我就把这部分车子原值和折旧冲到固定资产清理 2.老师那也就是说车牌他是可以计提折旧的是吧,我本来是想车牌只会增值,现在计提完折旧就只剩几千了,远远没有之前原值多
你好,第一个是的是这么做。
第二个可以的,你做了固定资产就得折旧。
老师还一个,这个增值税从哪看啊,发票上没有显示增值税这些
你们是一般纳税人吗?这个也不是你开出去的,你不能用这个来做。
我们是小规模纳税人,那我应该用什么啊
小规模的,借银行存款贷固定资产清理就可以了,没有应交税费。
那我是不是还要开什么发票啊,我本来是打算把刚发老师的作为附件,是不是还差什么
对方需要发票吗?对方不要发票,你可以做无票收入的。
老师我这个不是把他放在资产处置损益吗,也不会涉及收入啊
而且这个如果开票我税目和税率又是啥呢
没有看懂你的意思,你做出来写上分录可以吗?
借累计折旧 贷固定资产/固定资产清理 借银存 贷固定资产清理 结转:借资产处置损益 贷固定资产清理 就是用资产处置损益这个科目 另外老师那上面我发的那个票他是作为什么的啊,如果我要在开票税目税率是啥
第一个贷不可能是固定资产清理的,剩下的是正确的。
他那个是二手机动车发票, 机动车选择这个税收编码。
老师这个借贷我就实际做在看在哪方 另外老师看不到您说的税收编码 他那个机动车发票并不是算凭证是吗
1090305000000000000 汽车 是的 不属于你单位的