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老师,请问一下,我有个小规模的企业,这个季度开了50万普通发票出去,成本发票我们要下个季度才能打款给他,然后开票进来。那这个季度我先暂估成本,下个季度冲销后再做这笔成本可以吗?

2022-12-28 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 11:46

你好,可以的,你这个月先暂估,然后发票到了之后,只要汇算清交之前发票到了就行,在红冲在做发票的。

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快账用户3098 追问 2022-12-28 11:53

那下个季度做成本分录的时候,也是借主营业务成本,贷应付账款对吧?

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齐红老师 解答 2022-12-28 11:54

借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷银行放款。

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快账用户3098 追问 2022-12-28 11:56

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-28 12:00

不用客气,工作愉快。

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你好,可以的,你这个月先暂估,然后发票到了之后,只要汇算清交之前发票到了就行,在红冲在做发票的。
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可以的,可以这么做的。
2022-12-28
可以的,可以这么做的。
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你好,可以的,如果有利润需要交,没有的不用。
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可以的,可以这么做的。
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