你好,在固定资产卡片里面需要做处理 有一个变更在这里面减少 然后它会生成一个凭证,然后你再做固定资产清理。

请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
财务软件里面只能做账,没有固定资产模块,固定资产每月计提折旧了,我有问题,是不是对每项固定资产价值不变?
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师,我们公司购买金蝶软件,没有买固定资产这模块,每个月的固定资产怎么账务处理呢?
金蝶里面有固定资产模块,我们买了200套电子价签。现在盘库的时候,发现丢了2台在固定资产模块该怎么处理入账,这个得在固定资产模块,操作吧?
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
老师在哪里里面做?
啊,你看一下卡片管理里面。
这样是什么I意思呢
因为卡片被封存,被封存的卡片在卡片管理中默认不被筛选出来。 点击“资产管理”-“卡片管理”,在查询条件窗口点击“滤设”,勾选“封存”的“是否显示”然后点击“确定”,查询条件中“封存”选择“是”,最后点击“确定”,就能查出所有被封存的资产卡片
这你可以自己选择的,你选择风残不丰残都行。
那我这就算是对我减少的固定资产做了处理了是吗
你好是的,是这么做的。
老师那我折旧后的净值与售价有差异怎么处理呢
差额放到资产处置损益或者是营业外收支。
谢谢老师
不要客气,工作愉快。