借生产成本贷研发支出, 借研发支出贷以前年度损益调整, 借以前年度损调整待利润分配未分配利润

老师,20年12月,将一笔应该计入管理费用科目的,计入到了长期待摊费用,21年也一直没有摊销,想在年底调整过来,该怎么调整?
老师,20年12月,将一笔应该计入管理费用科目的,计入到了长期待摊费用,21年也一直没有摊销,想在年底调整过来,该怎么调整?
老师 ,现在要将去年计入管理费用的一笔管理费分摊到某一个工地成本上(去年管理费用已结转,且年度也结转了本年利润),现在应该怎么做分录的?
老师,由于21年下半年停工了,但是还把费用记到制造费用结转到生产成本了,现在把转到管理费用,要用过以前年度损益调整的话怎么做分录
20年有一笔研发费用,结转到了管理费用,在21年发现此笔费用应该计入生产成本,21年调整分录怎么做
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
21年账上调整分录做错了,借管理费用负数贷研发支出负数,借生产成本贷研发支出,22年如果调整的话,需要怎么做
2022年就不要调整了,你按照2021年的来做就行了。