同学您好,以合同为准,协商一致处理的

我们公司是一般纳税人,开给别家公司的发票税率开错了,税率开成5%了,是上个月开的发票。别家公司已经抵扣这张发票并且报税了。现在我们应该怎么办? 四川的发票
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
请问一下老师 我们在网银上给人家公司打5万多, 然后人家找借口不给我们开发票 怎么办 已经6个月了
老师 有一家公司的员工,是外聘的,现在想给这个员工发工资。然后他们把钱打到我们账户上,然后咱们公司给这个员工开工资,然后咱们还需要给这家公司开票。但是我不知道我们的成本怎么来。给个人申报个税等一系列成本要多少个点。
老师 有一家公司的员工,是外聘的,现在想给这个员工发工资。然后他们把钱打到我们账户上,然后咱们公司给这个员工开工资,然后咱们还需要给这家公司开票。但是我不知道我们的成本怎么来。给个人申报个税等一系列成本要多少个点。谢谢
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
实在协商不了可通三方调解理