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2×20年6月18日,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项的入账金额为95万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产;乙公司将该应付账款分类为以摊余成本计量的金融负债。2×20年10月18日,双方签订债务重组合同,乙公司以一项作为无形资产核算的非专利技术偿还该欠款。该无形资产的账面余额为100万元,累计摊销额为10万元,已计提减值准备2万元。2×20年10月22日,双方办理完成该无形资产转让手续,甲公司支付评估费用4万元。当日,甲公司应收款项的公允价值为87万元,已计提坏账准备7万元,乙公司应付款项的账面价值仍为95万元。假设不考虑相关税费。
2×20年6月18日,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项的入账金额为95万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产;乙公司将该应付账款分类为以摊余成本计量的金融负债。2×20年10月18日,双方签订债务重组合同,乙公司以一项作为无形资产核算的非专利技术偿还该欠款。该无形资产的账面余额为100万元,累计摊销额为10万元,已计提减值准备2万元。2×20年10月22日,双方办理完成该无形资产转让手续,甲公司支付评估费用4万元。当日,甲公司应收款项的公允价值为87万元,已计提坏账准备7万元,乙公司应付款项的账面价值仍为95万元。假设不考虑相关税费。甲公司会计分录中坏账准备咋算
2×20年6月18日,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项的入账金额为95万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产;乙公司将该应付账款分类为以摊余成本计量的金融负债。2×20年10月18日,双方签订债务重组合同,乙公司以一项作为无形资产核算的非专利技术偿还该欠款。该无形资产的账面余额为100万元,累计摊销额为10万元,已计提减值准备2万元。2×20年10月22日,双方办理完成该无形资产转让手续,甲公司支付评估费用4万元。当日,甲公司应收款项的公允价值为87万元,已计提坏账准备7万元,乙公司应付款项的账面价值仍为95万元。假设不考虑相关税费。甲公司会计分录
2022 年 9 月 28 日,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项的金额为 68 万元。甲公司将该应 收款项分类为以摊余成本计量的金融资产(应收账款),乙公司将该应付账款分类为以摊余成本计量的金 融负债(应付账款)。2022 年 12 月 18 日,双方签订务债务重组合同,乙公司以一项作为无形资产核算的 非专利技术偿还该欠款,该无形产的账面余额为 100 万元,累计摊销额为 30 万元,已计提减值准备 5 万 元。12 月 22 日,双方办理完成该无形资产转让手续,甲公司支付评估费用 2 万元。当日,甲公司应收款 项的公允价值为 65 万元,已计提坏账准备 5 万元,乙公司应付款项的账面价值仍为 68 万元。假设不考虑 相关税费。 要求:( 1)根据以上资料作出甲公司有关债务重组的相关会计分录。( 5 分) ( 2)根据以上资料作出乙公司有关债务重组的相关会计分录。( 5 分
2、2020年6月18日,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项的入账金额为90万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产。乙公司将该应付账款分类为以摊余成本计量的金融负债。2x20年10月18日,双方签订债务重组合同,乙公司以一项作为无形资产核算的非专利技术偿还该欠款。该无形资产的账面余额为100万元,累计摊销额为20万元。无减值准备。10月22日,双方办理完成该无形资产转让手续,甲公司支付评估费用6万元。当日,甲公司应收款项的公允价值为80万元。已计提坏账准备8万元,乙公司应付款项的账面价值仍为90万元。假设不考虑相关税费。要求:编制债权人、债务人的的相关会计分录。(计10分。)
2024年前8个月与保密单位签的合同,后四个月与正常单位签的合同,六月份短信通知可以退税,我直接在app上退了,但是财务老师要求我要把前八月和后四月的税合并在一起,给了我一张单子,我直接填在app上,app显示失业险没办法手动填写,结果我直接点了下一步,后续显示我需要再补缴一部分钱,我想问,我直接在app上补交,没有失业险这个,会对以后的有什么影响吗,期待您的回答,谢谢
老师,今年收到2024年汇算清缴退还的税费,如何入账?
IFRS9下,红利股资产计入FVOCI账户(看到券商研报这么写),意思是红利股和红利基金都计入FVOCI里吗?其他类型股票和股票基金还是计入FVTPL吗?
请问.2017年个人之间交易未上市的公司的股票,获利20万元,至今未缴纳个人所得税,需要补缴的话是按偶然所得20%的税率还是按八级累进税率计算税款.税率是多少,滞纳金是多少?购买人是代扣代缴义务人吗?如果当时未缴纳税金,代扣代缴义务人也要承担相应的罚款吗?
老师,属于6月份的运输费用,但是发票开在了7月份,我可以把这个费用计入到6月份吗?这个会计分录应该怎么处理?
购车发票是六月取得的购置税是七月份交的请问怎么提固定制产折旧
老师,我怎么看公司有没有年检呢
老师,一个公司,怎么可以同时卖不同的东西,比如水泥,门窗,钢材,这是一个东西吗?
老师,我想请教个关于社保的问题。就是一个朋友让我在他上班的单位挂一个虚职,对方单位负责给我缴纳社保,而我负责把收到的工资在转给我朋友,这样的操作我可以放心接受吗?有没有什么风险啥的
差旅费票据不是由出纳审核吗,会计确认吗,出纳付款,出纳是不是需要审核
甲公司:借:无形资产 67 坏账准备 5 贷:应收账款 68 投资收益 4 乙公司:借:应付账款 68 累计摊销 30 无形资产减值准备 5 贷:无形资产 100 其他收益 3
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