可以的,可以这么做的。
老师你好,发票金额是200元,员工可以只报销100元吗?实际工作中报销金额和发票金额可以相差多少啊?
老师,报销专票的金额比实际报销的金额少,我正常勾选,按照实际报销的金额做是吗
你好,老师,实际报销的时候,报销金额可以比发票金额少?比如发票4500,报销单只填写4200
老师你好,用专票报销实际报销的金额可以比发票金额少吗?
实际报销金额可以比发票金额小吗
请问老师,甲单位是加油站,承包了乙加油站,但是乙在承包期限内提前解约了,甲收到了100万补偿,请问甲要针对这100万的补偿缴纳增值税么
老师小规模增值税也是季度申报
以前月份记账错误导致利润表中的净利润累计数与科目余额表中的期末数不一致,应该怎么做分录调成一致?
老师,会计学堂App听课为什么老是闪退?
老师,被审计单位存在关联方,打分不严谨情形,还存在供应商选择不严谨这种情况,审计结论咋写?
老师,我们原来有个一人有限公司,自然人持股 100%,现在想再成立一个公司,这个公司的二个股东和原来的一人公司没有关系,然后新成立的公司投入到原来的一人公司,把百分之五十的股权稀释给法人公司,请问这样操作可以吗
做账的时候需要把优惠金额提现在账务上吗
老师好,我单位采购冰箱,给客户免费使用怎么做账
你好老师,有两个公司每个月固定还贷款,都是领导转账到对公户,或者拿现金来存上,这种我做的时候都是做的其他应付款 怎么平这个余额呢
收到违约金分录借银行存款贷营业外收入借方红字
那怎么入账呢
你好,两种,一种是借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款、 营业外收入, 也就是没有报销的做到营业外收入。 还有一种是红冲借管理费用、 应交税费、应交的税进项 贷银行放款、 其他应付款, 借其他应付款、 管理费用负数 贷应交税费、应交增值税进项转出。