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老师,我问下我12月份暂估的成本,借生产成本贷应收A公司,现票拿到了,但不是A公司来的,是B公司,我该怎么做账务呢?

2026-04-22 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-22 16:27

发票有问题。联系对方重开

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你好  是的正常结转成本的  回来发票冲暂估 调整成本
2023-04-18
您好,做在1月不影响啊,冲销一笔在做一笔就是0,如果是专票最终只是多了进项税额
2025-01-13
你好同学,那我们可以借应付账款暂估,贷主营业务成本暂估,然后再重新根据发票入账就可以了。
2022-11-24
同学你好,贵司3月将产品送到B公司,B公司付款了吗?如果收到了B公司付款,要按未开票收入申报增值税,分录为:借:应收账款,贷:发出商品,应交税金-应交增值税-销项税额。 如果B公司没有付款,贵司也没有开具发票,可以不做凭证。
2024-03-30
借以前年度损益-30 贷应付账款-暂估-30
2025-02-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

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