同学,你好 嗯嗯,可以的
老师,我想问你一个问题,就是企业的广告费和业务宣传费。当年没结账完,超过的顾客不是可以结转以后年度结转吗?然后等到第二年的时候又发生广告费的话,是先扣除上年结转呢,还是说先扣除当年的呀。
老师,我想问一下广告费和业务宣传费超过扣除标准的,准许以后扣除,形成暂时性差异,但是不确认递延所得税资产对吗?
您好老师,业务招待费和广告宣传费,不管是管理部门还是销售部门发生的,在计算企业所得税应纳税额的时候都要进行比对,没超过的才允许扣除吗,还是管理部门发生的可以全额扣除
对签订广告费和业务宣传费分摊协议的关联企业,其中一方发生的不超过当年销售(营业)收入税前扣除限额比例内的广告费和业务宣传费支出可以在本企业扣除,也可以将其中的部分或全部按照分摊协议归集至另一方扣除。另一方在计算本企业广告费和业务宣传费支出企业所得税税前扣除限额时,可将按照上述办法归集至本企业的广告费和业务宣传费不计算在内 麻烦老师对这段话进行解释下
请问老师,企业发生的广告业务宣传费没有超过营业收入的15%,汇算清缴时还需要把当年发生的广告和业务宣传费金额以及营业收入填入广告业务宣传费纳税明细表吗?
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛