同学你好,这样收5%左右比较合理。

老师,我们是一家主营业务为修理的公司,是一般纳税人,朋友是一家物流公司,因为是朋友,对方想让我们给他们开20几万的专用发票,请问这样对我们自身的影响有哪些?请你从利和弊两个方面进行分析。 没有发生真实业务的情况下
老师,我朋友公司接了一个业务单,但是那边要求公司给他冲几十万的发票,他又想接这笔业务。又怕收高了得罪别人。我想请教你一下,30万以内,他收多少点合适。超过30万以上的发票怎么处理会比较好
老师好,想咨询一下我单位租赁费机械费,现在找对方开发票,对方是个人,他去税局代开发票时需要交个税,然后他就没代开,去找他朋友,用他朋友的公司给我们开的发票,然后我这边付款用公户给他个人转款,这样有风险吗?
老师你好,我公司为一般纳税人,我们老板的一个朋友挂靠我们公司的资质在外面包工程,工程方给了我们八万块钱的银行存款,现在我们老板的朋友要求我们老板把八万块钱给他转过去,当时给他开了41500块钱的增值税专票,他给了我们两万块钱的进项发票,我们现在要给他的朋友转多少钱,再问他要多少钱的进项发票,我们才不算吃亏?
请问,朋友公司是做市政工程的,今年开票几百万,进项发票只有几十万,每月增值税要交几十万,年底所得税又要交好多。我给朋友出的主意是,一方面抓紧问之前没开票的供应商补开票,税点公司可以认,另外,在12月和明年1月报工资个税时补报施工人员全年个税,这样可以增加工资支出。剩余的利润以成立个人独资企业的形式开票给公司开取得成本票。请教老师这些办法是否可以行,有无税务风险。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
为什么 老师 可以解释一下么
同学你好,因为增值税负率大概可以按2%,企业所得税负率可以按2%,其他可以按1%收取。
可是他有同等金额的进项票 这样就不涉及增税及附加税 因为也有对应的成本所以不涉及企税 理论上是不涉及税费的 会有一定的风险 至于收多少就看朋友间的关系了
同学你好,你理解也正确,因为毕竟有税务风险,所以与朋友协商处理一下。