你好,发现去年少缴纳企业所得税了,补交的分录是 借:以前年度损益调整—所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

老师去年企业所得税多交了,当时计提和缴纳都是一样的金额,账上是平的。现在退了企业所得税在公账上怎么做分录
缴交去年的企业所得税,去年没计提,现在要怎么做分录呢
老师,现在发现去年少缴纳企业所得税了,现在怎么做?分录
提问 老师 去年第四季度企业所得税计提错了少计提了 现在分录怎么写
请问老师,今年红冲去年发票了,现在关于企业所得税现在怎么做分录
公司在国内采购一批航材,出口卖到国外,请问税务需要办理哪些些事情?具体有哪些流程?出口退税怎么申请?
债权投资,提前处置差额计入投资收益,到期收回的差额计入信用减值损失,为什么?这怎么理解?
老师,我现在收到1月的应收账款,开票当初的中间牌价是7.0288,现在我收到货款牌价又是另外一个6.8242,那么5月中间牌价是6.8628,那么我应收账款在收到的时候冲减是按那个牌价入账,然后汇兑损益我是按照哪个调整,按5月的吗,不会做分录
老师,种子的税率是多少,一般纳税人
工厂一些制造费用月末都结转到生产成本里了, 但是货基本都是外发去做的, 所以等成品回来入库分录可以写成:借:库存商品,贷:委托加工物资-服装加工费 贷:生成成本-制造费用 贷方:委托加工物资-绣花费
老师,银行承兑汇票转手10次了,有影响后面的权利吗
老师 现在公司把外账代理的 3年的 转接回来做 我应注意什么 以前都是代理做 现在老板让我拿回来自己做 我需要注意什么
我司租了个人房子,月租金1000元,我司承担代扣代缴个税跟房产税,请问怎么记账?
老师,员工飞机票能抵扣进项税吗
现在公司是一般纳税,4月买了一辆车,在A公司,现在要转到B公司,要交几个点的税,13%还是2%