同学您好,是的没错, 是这样的 需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.

11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了,12月销售方要求申请红字发票红冲,但是税11月已经抵扣,已抵扣的进项税如何处理?
10月认证抵扣1张进项发票,12月对方要求红冲此张认证抵扣进项发票,由购买填写红字信息表吗
老师,我22年入账了12月的一张进项发票,这张发票当时认证为退税认证,1月发现这张发票有误,1月份我给对方开红字信息表的时候应该是已抵扣,还是未抵扣???
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
购买方收到两张专票,一张10万一张6万,已认证抵扣,跨月发现开票有误,购买方需要申请多少张红字发票信息表,是直接填一张16万,还是分开一张10万一张6万
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
红字信息表已填写并上传了,对方红冲后,要给我们寄红冲发票吗?
,要给我们寄红冲发票
我们这边账务处理附件是什么,申报增值税要做进项税额转出吗?
做原分录红字,申报表做进项转出的
红字信息表我这边填写了并上传就可以,对方那边看得到,我下载红字信息表是xml格式,要把下载的xmⅠ格式发给对方吗?是用税务Uk申请红字信息表
老师,要寄红冲发票,也是寄发票联和抵扣联,二联吗
学员您好,是的,对的
老师,我再确认下,红字信息表我这边上传就可以了吗,要不要下载xml格式信息表发给对方?
同学您好,上传了就可以了的,对方一样可以下载的
好的,谢谢,老师又专业又有耐心,感谢
不客气,有空给五星好评:,