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老师好,账上其他应付款挂账100万,经过查证这个100万是之前老板的垫资,现在的问题是 老板是补申报工资的 企业也从没分配过利润,老板也没从别的地方有过借款什么的,现在这个100万来源说不清,这个怎么处理。

2022-12-28 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 21:40

同学你好,这个可以一部分一部分的,使用资金归还老板。如果老板确实说不清楚,税务有可能让按收入处理。

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快账用户3176 追问 2022-12-28 21:45

关键是公司账上的货币资金只有几千,也没有什实收资本,这个垫资的100万哪里来的,税务机关有极大的理由怀疑 有未开票收入 这种是按收入确认 还是直接按20%个税处理。

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齐红老师 解答 2022-12-28 21:47

同学你好,是的,这种情况下,可以把其他应付款转实收资本处理。如果税务机关怀疑有未开票收入的话,是按收入确认的。

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快账用户3176 追问 2022-12-28 21:52

嗯,这个要是其他应付款转到实收资本了,后面实收资本又转到其他应收款了 ,成借款了,年底没还得话,视为分红,要交20的个税了,有没有其他的处理方法。

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齐红老师 解答 2022-12-28 21:53

同学你好,转实收资本比较好,最好不要再转回其他应付款了。其他也没什么好办法的。

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快账用户3176 追问 2022-12-28 21:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-28 21:55

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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同学你好,这个可以一部分一部分的,使用资金归还老板。如果老板确实说不清楚,税务有可能让按收入处理。
2022-12-28
你好,之前的帐数据完全没有的呢,只能重新建账了呢
2020-11-25
你好!首先你这个金额最终税务局会怎么认定,老师不敢保证。其次,你问下老板,这个钱是当他的投资还是什么,然后再入账。
2020-08-11
你好,应收账款转到营业外支出,应付账款转到营业外收入。
2024-04-17
你好,现在可以录入一个期初的固定资产,录入50万库存商品,3100应付账款55万,还有其他的吗?比如你单位的货币资金,还有其他的往来科目有吗?
2023-03-20
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