你好,现在可以录入一个期初的固定资产,录入50万库存商品,3100应付账款55万,还有其他的吗?比如你单位的货币资金,还有其他的往来科目有吗?

老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师我接了一个单位的内账,之前没有做账,现在要开始做账的,我盘点了仓库账,固定资产,应收应付也建好,自己通过这些数据建账!但是现在我的资产负债表中,资产减去负债才1000万左右,外债所有者权益却是6000多万,你说我怎么去做呢?
老师你好,我现在接了一个公司的内账,这个公司是2022年6月份办理的营业执照,前半年没有任何票据,更没有建账,我现在要求从2023年2月1日开始重新建账,我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了,包括实收资本,现在问题是:我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平,请问应该怎样做?资产少30万,请问这个30万计入到什么科目比较合适?后期应该怎样调整?
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
一个企业老板,年末把盘存的固定资产在50万和库存,3100万,还有应付账款55万,之前也没有建总账,现在有人入股过来了,说是占比30%,请问这个怎么做账
老师,我是外贸出口企业,供应商发票开进来审核无误,但是我单证还没收集齐全不打算次月申请退税,担心发票会被供应商冲红,我是否可以先把进项发票做退税勾选,不去确认用途,等过两三个月以后单证齐全确认要退税了再去确认用途?
老师,咨询一下社保抵减缴的部分怎么做账啊? 比如6月应缴社保费12811.2元,银行实际扣款12739.04,差额63.14元,查出来63.14元这部分是单位工伤险显示的抵缴,那么财务上如何记账呢?
请问老师,单位取得个人出租房屋的发票,税率写的是0%,需要对方重新开具么?为超过月租金10万元的,正确的税率是:免税、不征税、星号,
这个有一家公司对公账户不能用,人家要求我转到他个人卡里,然后他给我开一张发票备注现金,这样可以操作吗?
老师好,请问截止到11月份赡养老人的专项附加扣除应该是1500/月×11=16500元,为何个税申报系统上显示是15000元呢?
请老师帮我梳理一下总额法,净额法,递延收益,其他收益,与资产有关,与收益有关这些之间的关系和判断方式,有点混乱
为什么应付账款付不出去,入营业外收入还需要缴纳企业所得税,老师?
老师,不是我们公司的员工,帮我们租房子,从公司借一笔钱,当时直接打给这个张某某,但他不是员工,能否直接用其他的差旅费住宿票,冲他的账呢?
老师,我们是合伙企业,那时候有分红,我们没分给大股东,而是直接分给大股东的基金管理人公司,那这样是不是大股东要去缴纳分红税呀?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
一个企业老板,年末把盘存的固定资产在50万和库存,310万,还有应付账款55万,之前也没有建总账,这个股东以这些基数重新建立一个公司,现在有一个股东要占比30%,以现金的形式入股,请问这个怎么做账
不做账啊 录入期初 先录入这个差额做利润分配未分配利润里面 做平 然后做账务处理 说具体的都有哪些业务的 你说的那个不属于本月的业务
那入股的30%,怎么怎么算呢?
注册资本的30% 股权比例30%
这是内账,就是年末把盘存的固定资产在50万和库存,310万,还有应付账款55万,以这个为基数,来定30%
那直接录入进去,怎么知道原企业的实收资本呢
没看懂 按上面金额的合集的30%?
就是年末盘存的这些数据来定新入股的30%,需要投入多少钱
你好 50➕310-55)*30% 按这个来算的