你好,现在可以录入一个期初的固定资产,录入50万库存商品,3100应付账款55万,还有其他的吗?比如你单位的货币资金,还有其他的往来科目有吗?

老师,我想请教一下,我们是商贸型企业,然后我做账的时候成本结转没有按照加权平均顺延下去做,大概按照主营业务收入的60%结转了一下成本。之前会计结转的表格没做,我现在把成本结转表格补出来后发现,按照加权平均计算我账面成本多结转了30万。但是实际库存其实没有账面那么多的。账面余50几万。表格余90几万。仓库实际库存估计也就20-30万。这个我怎么办啊,不会操作了
老师,请问一下。现在的分公司要拆伙了,其中一个股东买断其他股东的股份。财务账没有问题。一年利润有44万元,留抵进项税100万元,存货51万元,现金4.6万元,固定资产81万元。应付未付采购运费 66万元。老板只说一下,要我算一下这种利润最终多少?我要怎么算啊?是算净资产吗?
师,我刚刚接手已经建材有限公司一般纳税人,代理记账给他做了一年,银行存款一个账号工商银行,我现在给他接过来,然后老板告诉我还有一张对公的账户农村商业银行,而且还有贷款295万,之前的代理记账公司也没有做这个账号的对公的账,这可怎么办那不是之前的账白做了全部要重新调过
老师你好,我现在接了一个公司的内账,这个公司是2022年6月份办理的营业执照,前半年没有任何票据,更没有建账,我现在要求从2023年2月1日开始重新建账,我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了,包括实收资本,现在问题是:我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平,请问应该怎样做?资产少30万,请问这个30万计入到什么科目比较合适?后期应该怎样调整?
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师,我想问一下就是那个库存商品成本怎么算啊,
老师我公司新,是做出口贸易的,只赚差价,这个账务处理帮我理一下思路。我根据什么做账,目前报关做账都是我一人
那老师接着刚才的问题,那为什么我不能填调在45行的直接调增呢?
老师好,财管产品成本计算那章考试考写会计分录吗?
超市业务,生鲜占25%,杂百类占比75%,年收入在5000千万左右,这样的公司增值税的税负率一般是多少比较合理
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,你好,比赛场的看台安装,直接包给对方的,对方直接开劳务发票过来可以吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
一个企业老板,年末把盘存的固定资产在50万和库存,310万,还有应付账款55万,之前也没有建总账,这个股东以这些基数重新建立一个公司,现在有一个股东要占比30%,以现金的形式入股,请问这个怎么做账
不做账啊 录入期初 先录入这个差额做利润分配未分配利润里面 做平 然后做账务处理 说具体的都有哪些业务的 你说的那个不属于本月的业务
那入股的30%,怎么怎么算呢?
注册资本的30% 股权比例30%
这是内账,就是年末把盘存的固定资产在50万和库存,310万,还有应付账款55万,以这个为基数,来定30%
那直接录入进去,怎么知道原企业的实收资本呢
没看懂 按上面金额的合集的30%?
就是年末盘存的这些数据来定新入股的30%,需要投入多少钱
你好 50➕310-55)*30% 按这个来算的