带着纸质的申报表和公章去税务局修改

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
哦哦 老师 从去年7月份就错了 我这个月才发现 那不是我要从去年改到今年
你好,只有修改利润表吗?其他的都是正确的,如果是的话,今年的利润表和去年没有关系。
你只需要修改预缴的所得税和汇算清缴,还有汇算清缴的利润表。
老师 去年和今年利润表都有问题 只有利润表金额有问题 这些我都要去修改吗
是的,自己修改不了的话就去税务局。
老师 是必须要去修改吗 不能从这个月开始申报正确的就可以吗
你好,这个你自己决定,也不知道你是具体的哪里有问题。
老师 我是因为去年今年做了费用分录 然后下个月冲销得时候做了相反分录 结果才发现利润表就比资产负债表多了这个费用得金额
你今年能通过分录调整吗?能通过分录调整的可以不用修改的。
老师 我这个月发现错了 财务报表都已经重新申报了
你好,重新申报了几月份的?你是按月申报的财务报表吗?
我是按季度申报得 我从去年7月的到今年9月的都重新申报了
那你看一下自己能再修改过来吧,能修改了的话,你按照错误的来在今年调整。
你的意思是去年错误得就按照错误得申报 然后这个月进行调整 调整了然后利润表就跟资产负债表一样了是吧 就不用更改之前得
你好是的,是这么做的。
那这样会不会有问题啊
你好,你是多交了税款,没有关系的,可以的。
没有交税 我们一直是亏损
你好,那就不影响的,没有关系啊可以的。