借原材料900200 应交税费应交增值税进项11700 贷应付账款

3月10日,企业从a公司购入材料一批,其中甲材料4000kg,单价200元,乙材料2000kg,单价300元。对方代垫运费3000元,款项用银行存款支付,材料尚未到达。(运费按材料重量分摊)。3月26日从a公司购入材料到达并验收入库,同时用现金支付,入库前的整理,装卸等费用合计2000元(按买价分摊)的会计分录。
镇江原洋公司2019年9月发生下列经济业务:(1)5日,向五和公司购进甲材料12吨,单价为8500元/吨,总价款102000元,增值税额13260元,甲材料已验收入库,货款暂欠。(2)11日,向达达公司购进乙材料18吨,单价为6400元/吨,总价款为115200元,增值税额为14976元,达达公司代垫运费1980元,增值税为178.2元,乙材料尚未运到,款项暂欠。(3)14日,乙材料到达并入库,同时开出招商银行的转账支票支付货款。(4)19日,向欢乐公司购进甲材料13吨,单价为8600元/吨,乙材料12吨,单价为6200元/吨,已知增值税率为13%,欢乐公司代垫运输费2750元,增值税额247.5元,材料已验收入库,通过交通银行电汇付款(运费按采购价格进行分配)(5)25日,通过招商银行向五和公司支付甲材料款。
镇江原洋公司2019年9月发生下列经济业务:(1)5日,向五和公司购进甲材料12吨,单价为8500元/吨,总价款102000元,增值税额13260元,甲材料已验收入库,货款暂欠。(2)11日,向达达公司购进乙材料18吨,单价为6400元/吨,总价款为115200元,增值税额为14976元,达达公司代垫运费1980元,增值税为178.2元,乙材料尚未运到,款项暂欠。(3)14日,乙材料到达并入库,同时开出招商银行的转账支票支付货款。(4)19日,向欢乐公司购进甲材料13吨,单价为8600元/吨,乙材料12吨,单价为6200元/吨,已知增值税率为13%,欢乐公司代垫运输费2750元,增值税额247.5元,材料已验收入库,通过交通银行电汇付款(运费按采购价格进行分配)(5)25日,通过招商银行向五和公司支付甲材料款。稍微快快快
3.4日,从GM公司购入3A材料1000千克,单价21元,价款为21000元,增值税2730元。3A材料已验收入库,款项尚未支付。3.4日,从转基因的公司购入3A材料1000千克,单价21元,价款为21000元,增值税2730元。3A材料已验收入库,款项尚未支付。
做分录1.3日,从永昌工厂购入A材料600千克,买价为30000元,进项增值税额为3900元,B材料400千克,买价为8000元,进项增值税额为1040元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运杂费按材料重量分配)。2.6日从永昌工厂购入的A、B材料已到达,并验收入库3.8日,从宏达工厂购入C材料200千克,买价为50000元,进项增值税额为6500元,D材料100立方米,买价为30000元,进项增值税额为3900元,运杂费共计4800元,款项尚未支付,材料已验收入库(运杂费按材料买价进行分配)4.15日,用银行存款支付欠宏达工厂的购料款98400元。5.20日,从新兴工厂购入A材料300千克,买价为15000元,进项税额为1950:C材料100千克,买价为25000元,增值税进项税额为3250:共发生运杂费180元,款项用银行支付,材料已验收入库(运杂费按材料重量分配)6.27日,从重阳工厂购入B材料1000千克,买价为20000元,增值税进项税额为2600元,运杂费为550元,款项已用银行存款支付,材料尚未到达
A欠B工程款5000元,B从C那买了东西1000元,这个1000元由A付给了C,这个情况A应该怎么做账
老师,开发票废矿物油处置费税率是13%的税收分类编码是什么比较合适
老师好,请问一下我们公司卖了一个吹风机给员工应该怎么做账呀?要做收入吗?
26.3月发现25年末有张发票被红冲了,会计怎么处理,税务那又怎么办呢
老师 你好 一般纳税人的财务报表是季报还是月报
我们公司收到100万货款,,我无偿借给其他公司,这个要交什么税,过段时间就还回来,这个要交税吗
我广州缴社保有17.5833年,实际缴费年限平均指数是0.558。我想到退休缴费年限平均指数能达到0.6或以上。 计划再交2年2个月。那我每年的缴费基数要达到多少才能达到平均指数0.6以上?这样就没有a值,社保就不会打折[微笑]。
做以前年度损益调整是吗? 具体分录怎么做
老师,新接手一家公司,其他应付款员工借款挂着18万,但是实际上已经不欠了,而且现金有26万但实际没有现金,我们能对冲一下吗
高新企业,第二季度季报(7月初)和第三季度季报(10月初)进行预缴企业所得税的时候加计扣除 次年1.1——5.31 企业所得税汇算清缴 可以直接在企业所得税年报的时候做加计扣除吗?不在第二季度和第三季度做企业所得税预缴的时候做加计扣除?