借,资金结存 贷,其他预算收入
我单位去年一笔预付款财务会计借其他应收款,贷零余额,今年实行新政府会计制度,收到发票作支出,预算会计怎么处理?决算如何体现支出?
老师,我单位的车子发生维修,维修我是现金支付的,做账借:管理费用,贷:现金,因为车子有保险,现在收到保险公司的赔款了,我怎么做账呢
老师,我单位一般纳税人,单位有辆车出险了,修车费用单位先垫付了621905元,后收到保险公司赔款557419元,如何做账?收到修车发票为增值税专用发票,进项税60398.25元,可否抵扣?
老师好,我单位是一般纳税人,单位有辆车出险了,修车费用单位先垫付了621905元,后收到保险公司赔款557419元,差额怎么计,如何做账?收到修车发票为增值税专用发票,进项税60398.25元,可否抵扣?
老师政府单位收到保险公司汽车维修款,预算会计如何处理
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
作为收入来处理哇
是的,您这是收到了赔偿款
财务会计是不是就是其他收入呢
财务会计您是冲减了您的损失
财务会计咋处理呢
财务会计分录呢?
发生损失的时候 借,其他应收款 贷,银行存款 收到 赔款 借,银行存款 贷,其他应收款 其他收入
老师,我之前支付了一笔装修款!一直没有开票,后边才补开过来,预算会计和财务会计如何做账务处理呢
是之前19年的没有最预算会计处理
借,在建工程或固定资产 贷,预付账款 预算会计这时是不处理的
老师,这个是什么问题
您确定,下一步,软件检测到您这有业务活动费用,自动关联 了预算支出的提示
这个就是我上面问的情况,先付款,后期发票才回来,我就只做了财务会计
预算会计是收付实现制,您当时在支付 的时候就要做预算分录的 而不是现在做,现在你预算会计分录没办法处理的