在计算个人所得税C.不给予任何扣除

18.税务机关应根据扣缴义务人所扣缴的税款,提取()的手续费,由扣激义务人用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的版税人员。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用()以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根据个人所得税法律制度的规定,个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年计算工资、薪金所得应纳税所得额时在一定限额内予以税前扣除,该限额为()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
18.税务机关应根据扣缴义务人所扣缴的税款,提取()的手续费,由扣激义务人用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的版税人员。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用()以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根据个人所得税法律制度的规定,个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年计算工资、薪金所得应纳税所得额时在一定限额内予以税前扣除,该限额为()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
18.税务机关应根据扣缴义务人所扣缴的税款,提取()的手续费,由扣激义务人用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的版税人员。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用()以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根据个人所得税法律制度的规定,个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年计算工资、薪金所得应纳税所得额时在一定限额内予以税前扣除,该限额为()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
老师 这里为啥要减120? 个人所得税的修缮费用800和不超过4000部分扣除800元,可以同时扣除吗? 修缮费用是不是只有在计算个人所得税的时候才能扣除,计算房产税不能扣除?
下列个人所得在计算个人所得税时可以减除费用a偶然所得b劳务报酬所得c特许权使用费所得d利息所得
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?