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一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账

2026-05-08 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-08 10:24

先讲根源: 你一季度不该计提负数附加税,错在做了: 借:应交税费 - 附加 贷:税金及附加 导致:税金及附加贷方负数、应交税费附加借方挂着余额。 正确调平一笔分录(直接照做) 不用再乱转,直接原路冲销当初那笔负数计提: 借:税金及附加 (负数金额) 贷:应交税费 — 城建 / 教育费 / 地方教育 (负数金额) 做完效果 税金及附加负数直接冲没,余额为 0 应交税费附加的借方余额也对冲清零 之前收到退税那笔 借银行存款 贷应交税费 不动

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你好1; 贷方负数; 说明是借方; 你缴纳了没有做计提 ; 你做     借:以前年度损益调整贷应交税费- 应交 城建税等 ;    
2023-03-02
借应交税费教育附加 应交税费地方教育 应交税费城建税 贷利润分配、未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-07-11
跨年的建议按照第一种方法来。
2025-03-06
您好,因为您的分录错误
2022-07-10
借应交税费-应交附加税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配
2022-01-15
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