第四个季度的工资以第三季度销售额35000为基数计算,35000的基数在第二个档,基本工资为1500,所以三个月工资为1500*3, 由于第四季度的基数35000较第三个季度的基数25000相比,已经跨越了一个档,不在同档位了,不存在销售额增减幅度相对应的工资增减额了,也就是说相邻两个季度的的销售额在同一个档位里变化,才存在工资增减变化

老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
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天哪 茅塞顿开 谢谢老师 我还使劲儿在与之前的20000元,25000元做比较,我说这咋不加➕呢???明明高于20000和25000这个金额的,原来老师这么一说就明朗了
可是老师你看看最后一个季度他做了30000块钱,那么这个与那个35000元就在同一个档位,那么减少的就是5000元,5000元对应的200元啊,应该用1500-200元啊老师,为啥他是用1500-150呢老师,这个又卡住我了
我觉得最后三个月他算错了,应该是您说的200
应该是第二个档位第三个选项300,不好意思,刚才看错了
对哈 我也写错了,应该是300元,谢谢老师啦
不客气哈,如果您满意的话,麻烦给我个好评哈