学员你好,转入营业外支出的

老师,代理记账公司给我的科目余额表中,挂在其他应付款-员工(已离职员工) 的借方包括代账公司他们自己的年服务费也挂在其他应付款借方;这些分录从何而来?这些钱我们公司已经付过的,现在要如何做分录?
老师,请问下公司有已离职员工,其他应付款挂在借方余额,现在钱已不可能收回,请问怎么样做能把其他应付款冲销掉
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
老师,我想问问我们公司给电力公司付的电费,之前借方是其他应收款,贷方是银行存款,借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱,现在科目挂错了,要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款,那要怎么处理呢?现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
老师,请问下比如我公司的其他应款贷方余额是1000,现在公司要报1000的工资怎样冲平其他应付款的贷方余额?
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
直接转入吗?需要走什么流程吗。汇算清缴是不是需要调整?
需要出个说明,公司领导签字确认,汇算需要调整的