如果是其他应付款,不需要支付的就转到营业外收入里面。

老师,请问我原来代理记账公司做账,1月份工资表代理记账公司已做,我们财务软件不一样的,对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60,可她没给我,医疗保险3月份扣的,现在出现借方有余额452.60,请问这个我要怎么调整?谢谢
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我要怎么调账呢?
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
老师,请问下我公司以前年度有个其他应付款——社保费借方有余额,我查了一下是每次交社保都是借:其他其他应付款——社保费,贷:银行存款,主要是4年前发生的挂账了,要怎么做才能消掉这个分录呢 ?
那我当普票老板看到几万块钱的税啊,不会骂死啊
老师,请问商业承兑和银行承兑电子汇票提示付款日期分别是多少
发票抬头能否开.建筑服务,劳务费?
这个小王投进12.5万 占实收资本200万 占比6.25%。现在其他人投进去200万,小王占实收资本多少
老师,早上好。公司新购买车辆,需要缴纳合同印花税,对吗?缴纳以后怎么出会计分录呢
ECXEL 表格功能区全身灰色状态怎么办,显示WPS已经退出微信了,说要缴钱,就退出来了
老板借款给公司。上一年借了八十几万。做的是其他应付款。现在老板要把这个钱转成投入。我要怎么做?要开什么证明?是不是每一笔的转账单都要写出来。
2025.12月多入账一笔收入,2026.01月调整,这个怎么处理?
采购了材料,出口这种算自营出口吗
研发部打车送物料 算运费还是差旅费
那社保的借方余额是不是只能转到营业外支出了
是不是其他应付款的借方余额?
整个其他应付款是贷方余额,但是下面的明细科目社保是借方余额
那就通过营业外支出调整
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢!