你好,具体的什么业务的,你说一下业务。

老师们 麻烦问下 去年有些凭证做错了,也结账了,金额没错,就是科目有误 软件做的帐,现在该怎么调帐呢?
老师 我去年2021年有一笔费用做错了 金额是50元的 怎么调账
老师好,去年有一笔5000元费用做错了,金额错了,本来是3000,却做成5000,分录怎么调整呀?
老师 请问一下2020年 2021年做错的账,怎么调整?? 有一些是金额做错了,有一些是分录做错了
有一笔重复记账,缴纳同一笔印花税和契税, 重复记了两次账。
当时的分录怎么做的?
还有一些是,没有收到发票的预付工程款, 之前都记在 “其他应收款”里边。
正确的应该是哪一个 在建工程的吗
借,开发成本-土地成本-契税 借 开发成本-土地成本-印花税 贷 银行存款 没有收到发票的预付工程款 原来的分录是 借,其他应收款 贷 银行存款
老师,没有发票的,正确的是不是要挂在 预付账款里边??
你好,重复做的,契税和印花税借银行存款贷开发成本,这个结转到了成本里面没有?没有发票的,对方给你提供的服务按照业务来做就可以了,不用非得做到预付账款,你根据具体的业务来和有发票的一样做。
老师 ,重复做的,契税和印花税,可不可以做同样的分录,然后金额写负数,这样子可以吗?
可以的,可以这么做的。
老师,平常我们都是根据收到的发票然后将记到开发成本,建筑安装工程费里边去,但是这个没有发票,之前又记在 其他应收款,,现在也能和 有发票的一样做吗
可以的,可以正常做的。
老师,那是先把原来挂在其他应收款的分录冲红,然后再重新记到开发成本里边吗?
可以的,可以这么做的
老师,还有一笔分录,仅仅就是金额出错了 借管理费用26553 贷银行存款26553 实际发生金额是26533 这个要怎么改??
借银行存款,借管理费用-20
谢谢老师
不用客气,工作愉快。