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中级财务会计 存货那一章的课后习题 拜托各位老师了 急急急 谢谢!!
求问这个题怎么做,急急急,谢谢老师
急急急 可以帮我解答一下吗 谢谢老师!
关于一次交互分配法相关的题,急急急!谢谢老师!
麻烦老师成本会计不太会,写一下详细过程,谢谢老师,急急急
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
某工业企业为居民企业.2018年发生经营业务如下:全年取得产品销售收入为5600万元.发生产品销售成本4000万元:置他业务 收入800万元.其他业务成本660万元:取得购买国债的利息收入40方元;缴纳非增值税销售税金及附加300方元:发生的管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用为60万元、业务招待费用70方元;发生财务费用200万元:取得直接投资其他非上市居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益性捐赠38万元)。要求:计算该企业2018年应纳的企业所得税。
会计利润总额的的计算是 5600-4000+800-600+40-300-760-200+34+100-250=464
国债利息免税,纳税调减40
新技术研发加计扣除100%纳税调减60
业务招待费扣除70*60%=42 6000*0.005=30纳税调增70-30=40
权益性投资纳税调增 34/(1-15%)=40 40*0.85-40*0.75=4
公益性捐赠扣除464*12%=55.68全部扣除
应纳税所得额的计算 464-40+40-60+4=408 应交企业所得税408*25%=102