你好,可以用余额的,没有完工的。

老师,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本结转到主营业务成本,那工程施工就没余额了,那如果是这样的话那等项目完工后,工程施工怎么和工程结算对冲呢
老师,年末工程施工-合同成本结转完贷方有余额可以不,还是说年末要求结平呢必须
请教老师,‘工程施工—合同成本’科目月末可以有余额吗?就是不全部结转到主营业务成本里,等下期甲方支付进度款的时候再确认收入,结转成本可以吗?
①工程日常业务 借:工程施工-合同成本-人工/机械/材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付/预付 ②工程结算 借:应收账款-业主/甲方 贷:工程结算-项目名称 应交税费-应交增值税(销项) 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利-项目 贷:主营业务收入 ③对冲工程结算账户 借:工程结算-项目 贷:工程施工-合同成本-人工/机械/材料 工程施工-合同毛利-项目 ④工程结算是贷方余额 借:工程结算-项目 贷:本年利润 那主营业务收入/成本也要结转到本年利润吗?这样会不会和第④笔分录重复计入本年利润呢?
老师,我是装饰公司,问一下,工程施工这个科目,月末结转完是不是可以有余额,月底我可以根据工程进度结转到主营业务成本,是吧?
老师您好,20岁在校兼职生,按非全日制于24年7月入职,从24年8月起至今月薪3000,未交社保,,最近才了解到非全日制人员,公司要缴工伤保险,想问一下老师,那从第一笔工资起就要重新补缴工伤保险及滞纳金吗?如果之前的不补,从现在起发工资缴工伤可以吗
请问一下用老板的车租给公司用,税务上要怎样做呢
去年24汇算清缴时按账务的报表申报的,没按审计调的因为审计有一笔收入应该是24年给的但没给审计填表没填账算到了24年收入里,今年25年的审计延续上年的就报这次收入调出来了因为属于24年的,可是去年汇算我是按账报的,那今年我做25年汇算清缴时我是按审计调后报的可是她又把这笔调出来了,那我做25年汇算时要是按审计报就没有这笔收入了那我是不是得把这笔加上呀,加收入里还是调增呢可以这么报吗?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
那余额一般不是都在借方吗,结转以后如果余额在贷方可以不老师
你好,对的是的,余额在借方的,在贷方的不可以。
就像你的银行存款出现了贷方余额是一样的道理 不能出现贷方
那如果按照(历史成本+未来成本)*完工进度结转成本的话,账上借方成本不够,就会造成贷方余额老师,怎么办呢
暂估 借工程施工贷应付账款暂估。
那暂估数自己看着定是不老师
你好,只要不出现贷方余额就可以。
好的,老师我之前月份有一笔成本票在这个月开了负数票,之前因为结转之后工程施工平了,现在负数票一冲在贷方了这个怎么处理呢老师
你好,你是暂估了,然后后来发票到了是这意思吗?
没有,还没暂估呢,7.8月开的正数发票,月底结转不是成本平了吗,然后负数发票来了一冲分录,余额就在贷方了给,相当于11月末合同成本余额在贷方怎么处理呢老师
借主营业务成本 贷工程施工,这个没有红冲做红冲
昂,就是相当于成本当时多结转了,红冲负数分录之后,再红冲结转的成本对不老师
11月没有红冲成本,导致11月末成了贷方余额了,在12月月红冲可以不老师,还是说11月末余额在贷方不行,必须到11月去红冲呢,因为已经出报表了,在11月一红冲报表还得变 ,老师
可以的,可以在十二月份补上的
那十一月月末余额就在贷方了没事是吧老师
老师,暂估的时候借合同成本直接材料还是其他间接材料呢该
你能反结账修改的话,反结账修改实在修改不了的话,就在12月份做这个没有关系。
赞谷,哪个都可以,当你发生了哪个单哪一个。
发生的时候借方发生哪一个记哪一个,那这笔暂估呢老师,明年一月就直接把这笔暂估全部冲销掉吗
借工程施工 你要暂估哪一个费用的,是材料费还是人工费,在这二级科目写上就可以的。
暂估的这个在明年一月就一笔冲了就行对吧老师
你好 一月分发票到了的可以