你好; 意思是 要开赠品和货品的发票一起开 5吗
老师:我公司是房地产公司,项目初期征地时,与所属地居民社区签了协议,以成本价赠送一套商房,社区也无需支付任何款项,因需办理房屋产权证,双方签订一份购房合同,合同金额为465000元,并开具购房发票,请问这笔业务,在确认收入时,怎么做账?
老师您好请教一个问题:我们公司属于销售公司,是从其他公司采购产品进行销售的,近期签订一份协议 前一年订购价很低 是买三赠二的形式,这样就导致了我们销售价低于了成本价,折旧销售,老师这种情况怎么处理啊 有风险吗
我公司是合伙企业,现在有一个问题请教老师,我们是工艺品销售,我们在采购环节会有:1、车队帮运输;2、和采购商购买成品工艺品. 这两环节因为散户居多,对方不开票,也不到税局代开,而且老板为了方便结算都先从私户付款了货款,我想问下我这边做账,对于没有发票的两个环节要怎么入成本?第二个,从私户支付出去的我们这边要怎么做?
老师我们销售公司刚成立不久,签了一份代理协议,代理商从我们这儿买了一笔产品 协议定价是买三赠二收款16000,我们购进这批货 成本总价是30000,对方对方让开发票 ,老师这怎么做账啊
老师我们销售公司刚成立不久,签了一份代理协议,代理商从我们这儿买了一笔产品 协议定价是买三赠二收款16000,我们购进这批货 成本总价是30000,对方让开发票 , 老师这怎么做账啊
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
老师 不是同一法人公对公转账,有风险吗?没有业务往来。
老师,我们是小规模,给银行食堂供应食材,我们开给对方的进项票他们可以抵扣吗?
个人开进来的代扣个税的发票如果超过800元要代扣个税的话,这种发票要怎么处理,怎样可以开不代扣个税的发票(税局代开的)
老师好。我们采购的一批商品,是属于代销的60天的结算期,这过程中我们有产生销售,那么对于这批货,因为我们有60天的帐期,暂还没有与供应商结算,在销售过程中,我们没有的进项税,只有销项税,请问这种情况有什么方案能更优于我们呢?
控制增值税税负率有时候挺难算的
25.10月申报,实际发放的工资包含去年的,去年的这部分也包含在需要填的数据里么?
现在不是有电商税嘛,这个数据是自动报的税务,还是由店铺后台的数据自行填未开票收入
调整以前年度的收入,怎么样才能不做到以前年度损益调整,不调去年所得税怎么入帐
今年6月底新成立的公司,一直0业务,电子税务局填报增值税时显示研发费用不能为空,怎样填写?
老师我们是现买现销的,购入的成本价是售价的两倍,这样做账和开发票没问题吗?对方开票倒是没有要求 但是我应该怎么开啊
你好; 你们售价有点高哦; 你毛利过大了。 你这个与市场价是否有虚增售价的情况;
不是的老师 是成本比售价高,进价30000,售价16000,本来就是成本价销售而且还买二赠一,这种情况怎么做啊会不会有风险,我们这业务是真实的 因为公司现在没什么业务为了推广
你好; 你要赠送的食堂销售处理 ; 你 这个不合理的; 你要吧售价提高才行的
老板和人家签的协议,我也是发货后才知道的,后来也跟老板沟通过,但是老板不听,我也很无奈,成本价销售还买三赠二,销售一次就要亏一半,我也不知道该怎么做了老师,但是已经发生了我怎么弄啊还请老师指点一下
你好; 那如果不听的; 你就按照协议约定的金额去 做收入报税 ; 到时查到再说 ; 你没法去其他操作的; 只能按照协议走
目前有两笔是这样的,但是从这个月开始跟供货方协商了给我们采购成本降低了些,老师您的意思对于这两笔只能按照协议来开票和报税,这样就是主营业务成本30000主营业务收入16000,那赠送的部分开票是要开折扣是吗? 加上赠送部分因为要分摊然后按照实际出库结转成本是吗老师
你好; 1. 是的; 赠送的话; 你要视同销售来报税哈 ;是的; 结转成本 是包括赠品和货品成本来 结转的