同学你好 就是按照调整之后的
利润表中的利润总额等于资产负债表期末未分配利润总额吗?我利润表3个月的累计数加起来不等于资产负债表期末未分配利润总额!但是我的总账本年利润总额等于资产负债表期末未分配利润总额!这到底是为什么
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
老师。我们年底利润总额本年累计是2031889.57,结转本年利润没有明细科目一未分配利润,直接借:本年利润,贷:利润分配,可以吗。还是说要设置二级科目
老师,年末是不是要把利润表本年累计的利润总额转到利润分配-未分配利润,但是我计提的有成本,明年汇算清缴之前不一定要的到票,所以本年利润现在是负数,明年说不定就要交所得税了,那我利润本年累计的利润总额不准,直接转还是怎么做
老师我想问一下就是我利润分配未分配利润期初金额是-5118.今年做完账结转完本年利润的时候,去看资产负债表的期末金额未分配利润数是对不上利润表本年累计净利润的是怎么回事啊
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
那是等明年汇算清缴完了我扣除补得税金转到利润分配未分配利润是吧
同学你好 对的 这个可以的