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乙公司原由投资者A和B共同出资成立,每人出资200000元。各占50%的股份。经营两年后投资者A和B决定增加公司资本,此时有一位新的投资者C要加入乙公司。经有关部门批准后乙公司进行增资。将实收资本增加到900000万元。经三方协商,一致同意,完成下述投入后,三方投资者各拥有乙公司300000元实收资本。并各占乙公司三分之一的股份。各个投资者的出资情况如下:(1)投资者A投入一台设备进入乙公司作为增资,该设备原价180000元,已经计提折|日95000元,评估确认净值126000元。(2)投资者B一批原材料投入乙公司作为增资,该批材料账面价值105000元,评估确认价值110000元,税务部门认定应交增值税税额为14300元。投资者B已经开具了增值税专用发票。(3)投资者C以银行存款投入乙公司390000元。要求:分别编制乙公司接受上述投资者投资或增资时的会计分录。具体一点数是多少

2022-12-31 10:52
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2022-12-31 10:53

你好 (1)投资者A投入一台设备进入乙公司作为增资,该设备原价180000元,已经计提折|日95000元,评估确认净值126000元。 借:固定资产,贷:实收资本 (2)投资者B一批原材料投入乙公司作为增资,该批材料账面价值105000元,评估确认价值110000元,税务部门认定应交增值税税额为14300元。投资者B已经开具了增值税专用发票。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:实收资本 (3)投资者C以银行存款投入乙公司390000元 借:银行存款,贷:实收资本

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你好 (1)投资者A投入一台设备进入乙公司作为增资,该设备原价180000元,已经计提折|日95000元,评估确认净值126000元。 借:固定资产,贷:实收资本 (2)投资者B一批原材料投入乙公司作为增资,该批材料账面价值105000元,评估确认价值110000元,税务部门认定应交增值税税额为14300元。投资者B已经开具了增值税专用发票。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:实收资本 (3)投资者C以银行存款投入乙公司390000元 借:银行存款,贷:实收资本
2022-12-31
你好 (1)投资者A投入一台设备进入乙公司作为增资,该设备原价180000元,已经计提折|日95000元,评估确认净值126000元。 借:固定资产,贷:实收资本 (2)投资者B一批原材料投入乙公司作为增资,该批材料账面价值105000元,评估确认价值110000元,税务部门认定应交增值税税额为14300元。投资者B已经开具了增值税专用发票。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:实收资本 (3)投资者C以银行存款投入乙公司390000元 借:银行存款,贷:实收资本
2022-12-31
你好 借:银行存款 390000   贷:实收资本—C(900000×1/3) 300000     资本公积—资本溢价 90000 借:原材料 110000   应交税费—应交增值税(进项税额) 14300   贷:实收资本—B 100000     资本公积—资本溢价 110000%2B14300-100000=24300 借:固定资产 126000   贷:实收资本—A 100000     资本公积—资本溢价 26000
2021-02-27
你好 (1)投资者A投入一台设备进入乙公司作为增资,该设备原价180000元,已经计提折|日95000元,评估确认净值126000元。 借:固定资产,贷:实收资本 (2)投资者B一批原材料投入乙公司作为增资,该批材料账面价值105000元,评估确认价值110000元,税务部门认定应交增值税税额为14300元。投资者B已经开具了增值税专用发票。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:实收资本 (3)投资者C以银行存款投入乙公司390000元 借:银行存款,贷:实收资本
2022-12-31
同学你好 借,固定资产10 借,原材料11 借,银行存款39 借,应交税费一应增一进项1.3加1.43 贷,实收资本一A10 贷,实收资本一B10 贷,实收资本一C30 贷,资本公积12.73
2022-04-22
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