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每个月结束,收入费用类的科目(主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、其他业务收入、其他业务支出、管理费用、财务费用等)余额要结转入本年利润,计算本年实现利润情况。年终在正常月度结转的基础上,只要将本年利润转入未分配利润科目、进行利润分配即可。请问老师是必须每个月结转吗?还是年底统一结转,为啥导出来的是没有结转的
老师,我想问下,企业所得税季度预缴申报时,表格中的营业收入和营业成本是不是就是指主营业务收入,主营业务成本,其他业务收入,其他业务成本。利润总额就填利润表中的利润总额,是这样吗?还是成本要加上期间费用营业外支出那些
老师。咨询类企业 咨询服务费进主营业务收入。没有主营业务成本 只是工人工资 进的管理费用 这样结转的时候 只有主营业务收入结转利润。没有主营业务成本结转。而是管理费用结转利润。这样行不
兴达公司本月主营业务收入3000元、其他业务收入2000元、营业外收入500元,主营业务成本1000元、其他业务成本500元,营业外支出500元,适用的所得税税率25%。要求:根据以上资料,请计算兴达公司本月的总利润、所得税费用和净利润。利润总额=?所得税费用=?净利润=?
兴达公司本月主营业务收入3000元、其他业务收入2000元、营业外收入500元,主营业务成本1000元、其他业务成本500元,营业外支出500元,适用的所得税税率25%。要求:根据以上资料,请计算兴达公司本月的总利润、所得税费用和净利润。利润总额?所得税费用?净利润
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
不准确的。咱们企业的会计采用的权责发生制,不是以实际现金收付作为核算依据,主营业务成本是在货物或商品卖出后才结转,超市商品购入的当天并不一定都卖出,还存在某些鲜活不易保存商品的腐烂,所以真正会计上结转的主营业务成本要比你按照购入钱数算要少, 所以你算出来的利润是偏低的。
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现在是主营业务收入-购货款-费用=银行存款,用这个银行存款来分红的,这个分红准确吗老师。
您好,不准确,您的意思是按实际的现金流量分红,您应该编一个损益表,您真正卖出去的商品的收入-减去卖出去商品对应结转的成本-相关费用,以此结果作为分配依据,更为准确
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老师如果没有成本,我只能把每天购进的货当成本,这样算出来的利润如果分红,这个分红会偏低还是偏高,作为管理一方的老板他会不会吃亏,辛苦老师给我解答一下,谢谢了
如我上边所示,您算出来的利润是偏低的,以此利润作为分红肯定是偏低的,所以老板不会吃亏的
正常情况下,我卖出多少钱,就应该结转对应卖出去货物的成本,但是你把进货的所有钱都作为成本减掉了,是你多减了,算出来的利润肯定是偏低的。