你好 招待客户的不需要的
老师,印花税需要计提吗?分录怎样写?缴纳印花税的分录怎样写
老师,印花税需要计提吗?12月发生的,交印花税应该是1月吧,需要12月计提吗
你好老师,现在印花税变动,检验检测合同和业务招待购物需要计提印花税是吗?
老师好,企业发生的业务招待费用需要计提印花税吗,怎么样的情况需要计提印花税?
老师好,印花税的会计分录是怎么样的?印花税要计提的吗?
老师,股权转让里股权原值是哪个数据
老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?
待抵扣进项分录是在借方吧,那在资产负债应交税费这里手动改成负数吗
老师你好,请问如何把自己咨询的问题收藏或者关注,我想把一些难点收藏到我的关注里?
一个员工的年终奖为3.3万,如果单独计算个税,要交多少个税?
老师,资产负债表可以有差额吗
请问:老年食堂,有三个人每天吃三顿饭,余下的有1541次是上午餐,有1159次下午餐。总计食材加费用,合计开支1万元,算没人没餐划多少元,怎么算合理?
这个题不是应该选a嘛
老师,请问我们公司种的树,修下来的树枝的税率是多少
小规模物流运输发票几个点?
我们公司的人说,现在新的税法规定买东西用于招待,算购销业务
你要做视同销售的就需要 但是不做招待费 你做销售费用赠送或者其他 需要交