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老师,小规模现在是1增值税税率,我们一个季度没超过30万,税减免了我们计入营业外收入,是按照1税计入还是3老师

2026-07-08 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-08 17:45

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-07-08 17:46

您好,按1%的税额计入营业外收入。 政策依据:财政部 税务总局公告2023年第1号,小规模季度销售额未超30万免征增值税,适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收,执行至2027年12月31日。 销售时: 借:银行存款 202000 贷:主营业务收入 200000,应交税费—应交增值税 2000 季末结转免税: 借:应交税费—应交增值税 2000 贷:营业外收入

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你好,你直接选择1%的税率,借银行 贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。 如果你的销售额超过了30万,全额缴纳的 按照不含税的销售额乘以1%
2023-01-09
你好,转入营业外收入的是1%。
2024-08-15
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
你开的是1%,按照1%来结转就可以的 刚增加的 你看下能忽略提交吧。
2025-10-16
你好,小规模减免的增值税,是按照1%税率计入营业外收入
2024-04-18
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