32 借应交税费应缴增值税转出未交增值税, 贷应交税费未缴增值税 33借税金及附加 贷应交税费,城建税、教育附加,地方教育 34、借所得税费用贷应交税费。企业所得税 35、借本年利润, 贷主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用、税金及附加,所得税费用 借主营业务收入、 其他业务收入 贷本年利润 36、借本年利润,贷利润分配未分配利润。

(20)12月31日,结转本月制造费用。(21)12月31日,结转本月已销产品成本150000元。(22)12月31日,假设本月应交增值税20000元,按7%和3%分别计提应交城市维护建设税和教育费附加。(23)12月31日,结转收入收益类账户。(24)12月31日,结转费用支出类账户。(25)12月31日,计算本月应交所得税,企业适用的所得税税率为25%。(26)12月31日,结转所得税费用。
2019年12月31日,计提本月工资143,390元。2019年12月31日,认证本月进项,计算本月应交增值税,并将其转入未交增值税26445.95元。2019年12月31日,计提本月附加税3173.52元。2019年12月31日,期间损益结转至本年利润。2019年12月31日,计提本月企业所得税39,943.09元。2019年12月31日,本年利润结转至利润分配。2019年12月31日,提取法定盈余公积。
30.计算所得税费用和应交所得税。31.将“所得税费用”结转至“本年利润”。32.将“本年利润”结转至“利润分配--未分配利润”。33.交纳计算出的企业所得税。34.按净利润的10%提取法定盈余公积。35.分配现金股利400000元。36.将利润分配各明细科目的余额转入“未分配利润”明细科目。要求:(1)编制该公司2019年12月经济业务的会计分录。(2)假设A公司共发行普通股10000000股,且不存在稀释性潜在普通股。编制该公司2019年12月31日的资产负债表、2019年12月的利润表、现金流量表
45)12月31日,以银行存款支付增值税79065元,消费税90600元。(46)12月31日,将“主营业务收入”税金及附加,销售费用,“其他业务成本”“营业外支出”“管理费用",财务费用账户的借方发生额转入“本年利润"账户的贷方。(47)12月31日,将“主营业务收入”“其他业务收入”“营业外收入”“投资收益"账户的贷方发生额转入“本年利润"账户的借方。(48)/12月31日,计算12月份实现的利润总额(已知1-11月份实现的利润总额为3200000元)。按25%的所得税税率计算全年应交所得税,并将“所得税"账户的借方发生额转入“本年利润”账户的贷方。(49)12月31日计算全年实现的净利润额,并按本年净利润的10%计提法定盈余公积金。(50)12月31日,按本年净利润的50%,计算应分配给投资者的利润。(51)12月31日,结转本期净利润。(52)12月31日,结转已分配利润。
45)12月31日,以银行存款支付增值税79065元,消费税90600元。(46)12月31日,将“主营业务收入”税金及附加,销售费用,“其他业务成本”“营业外支出”“管理费用",财务费用账户的借方发生额转入“本年利润"账户的贷方。(47)12月31日,将“主营业务收入”“其他业务收入”“营业外收入”“投资收益"账户的贷方发生额转入“本年利润"账户的借方。(48)/12月31日,计算12月份实现的利润总额(已知1-11月份实现的利润总额为3200000元)。按25%的所得税税率计算全年应交所得税,并将“所得税"账户的借方发生额转入“本年利润”账户的贷方。(49)12月31日计算全年实现的净利润额,并按本年净利润的10%计提法定盈余公积金。(50)12月31日,按本年净利润的50%,计算应分配给投资者的利润。(51)12月31日,结转本期净利润。(52)12月31日,结转已分配利润。写分录计算
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
37 借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积