你好,学员,稍等一下的

31日,结转本月各损益类账户的发生额。 管理费用49700 销售费用23500 财务费用3000 其他业务成本18000 营业外支出1200 主营业务成本629712.64 营业税金及附加12508.60 主营业务收入960000 其他业务收入20000 接上题,31日,按25%所得税率计算企业应交纳的企业所得税,并结转到“本年利润”账户 接上题,31日,计算净利润,并按净利润的10%的比例计提法定盈余公积金,按净利润的30%的比例计算应分配给投资者的股利。 31日,将净利润转入到“利润分配”账户。求带金额版的会计分录
业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。业务40.12月31日,计算本月实现的利润以及全年实现的利润总额,并按全年利润总额的25%计提应交所得税。业务41.12月31日,计算全年净利润,并按净利润的10%提取法定盈余公积金,按净利润的40%计算应向投资者分派的股利。业务42.12月31日,将全年实现的净利润,转入利润分配账户,并将利润分配各明细账户的借方余额,转入利润分配-未分配利润。
写会计分录:业务40.12月31日,计算本月实现的利润以及全年实现的利润总额,并按全年利润总额的25%计提应交所得税。业务41.12月31日,计算全年净利润,并按净利润的10%提取法定盈余公积金,按净利润的40%计算应向投资者分派的股利。业务42.12月31日,将全年实现的净利润,转入利润分配账户,并将利润分配各明细账户的借方余额,转入利润分配-未分配利润。
45)12月31日,以银行存款支付增值税79065元,消费税90600元。(46)12月31日,将“主营业务收入”税金及附加,销售费用,“其他业务成本”“营业外支出”“管理费用",财务费用账户的借方发生额转入“本年利润"账户的贷方。(47)12月31日,将“主营业务收入”“其他业务收入”“营业外收入”“投资收益"账户的贷方发生额转入“本年利润"账户的借方。(48)/12月31日,计算12月份实现的利润总额(已知1-11月份实现的利润总额为3200000元)。按25%的所得税税率计算全年应交所得税,并将“所得税"账户的借方发生额转入“本年利润”账户的贷方。(49)12月31日计算全年实现的净利润额,并按本年净利润的10%计提法定盈余公积金。(50)12月31日,按本年净利润的50%,计算应分配给投资者的利润。(51)12月31日,结转本期净利润。(52)12月31日,结转已分配利润。
45)12月31日,以银行存款支付增值税79065元,消费税90600元。(46)12月31日,将“主营业务收入”税金及附加,销售费用,“其他业务成本”“营业外支出”“管理费用",财务费用账户的借方发生额转入“本年利润"账户的贷方。(47)12月31日,将“主营业务收入”“其他业务收入”“营业外收入”“投资收益"账户的贷方发生额转入“本年利润"账户的借方。(48)/12月31日,计算12月份实现的利润总额(已知1-11月份实现的利润总额为3200000元)。按25%的所得税税率计算全年应交所得税,并将“所得税"账户的借方发生额转入“本年利润”账户的贷方。(49)12月31日计算全年实现的净利润额,并按本年净利润的10%计提法定盈余公积金。(50)12月31日,按本年净利润的50%,计算应分配给投资者的利润。(51)12月31日,结转本期净利润。(52)12月31日,结转已分配利润。写分录计算
老师,我想咨询一下实发工资5422.14元,需要交多少个人税,怎么算,能教一下吗
你好老师,劳务公司农民员工工资由总包代发,工资表是盖那个公司的章呀
老师,我按收货时点确认收入的话,那些还没有确认收货地订单我作为发出商品了,下个月我怎么核对它是否收货了?是平台再导一次订单核对状态还是erp导订单核对?
老师好,请问固定资产转移到别的公司了要怎么做账,属于无偿托管
你好老师,我们是酒店宴席行业,属于小规模,季度申报多少万免税
10月份申报9月份的增值税交了9百多, 由于刚去公司不熟悉业务 , 后期熟悉业务了,重新改了一下账 发现9月份不用交税 , 我又重新更正了一下财务报表和纳税申报表 , 这种情况怎么处理 ?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗