同学 你好 照片看的不是很清晰哦 可以重新截屏吗

某事业单位将一暂时闲置的房子出租,收到本月租金6 000元。款项均已经到账。请做会计分录(具体分录数值)
求业务28到37的会计分录以及具体数值
计提公积金和公益金共计1000元。公益金没有具体业务,会计分录怎么做,具体数额为多少可以写一下吗?
销售商品收到本票一张,面值15万,增值税税率13%。会计分录怎么做啊?具体数额为多少啊?可以写的详细一点吗?
公司业务往来 用实物抵账部分可以开具增值税专用发票么 具体会计分录怎么做
老师想问一下商贸企业都包括哪些类型的公司呢?
老师好,如何在电子税务局里面授权增加办税人员?
你好,请问高铁票抵扣,那张高铁票上的姓名不是单位员工,但确实是帮我公司办理业务,能抵扣吗
老师:23应付帐款(运费专用发票),一直没有支付;也不能支付了。老师怎么平账
A公司跟B公司有往来款,B公司欠A公司30万,但是现在A公司注销了,这个B公司的30万还是挂着A公司的名,需要调账嘛
备品摊销时怎么做账??
老师现在电商平台收入确认按发货时间还是按到账时间呢
老师您好 请问 公司给的客户一笔居间费应该怎么做账?
建筑业,挂靠方的收入和成本是怎么核算的?我上次在网上看见说,挂靠方以实际收到的钱作为收入,减掉成本发票的含税价和缴纳的税金和管理费用就是他的收入,我觉得说的有道理,对吗?我觉得挂靠方这样确定自己的利润更直接
现在是这么个情况。12月份要给经销商支持50件货,我们一件110。也就是5500。这个是26年全年的。但是老板现在的意思是想让我把12月的单子红冲。收钱的时候直接少收5500元。但是又不想体现在报表上,不想让股东看见
业务第28到第37的会计分录和具体数值
业务第28到37
同学 请问一下业务24之前有没有购进和销售业务 28之后的数据大部分是需要前面的数据哦
如果可以的话 把全部的业务截屏哦
业务28相关数据计算过程和会计分录如下如 仅供参考 希望对同学有帮助哦
业务29会计分录 根据表格信息得出累计折旧金额为18782 借:管理费用 18782 贷:累计折旧 18782
业务30应当计提的坏账准备 根据表格信息 应收账款期末余额未124300 应当计提的坏账准备=124300*1%=1243(元)
更正固定资产累计折旧 业务29会计分录 根据表格信息得出累计折旧金额为18782;因此月折旧=18782/12=1565.17(元) 借:管理费用 1565.17 贷:累计折旧 1565.17
同学 请问一下业务24之前有没有购进和销售业务 28之后的数据大部分是需要前面业务来做哦 可以的话 建议所有业务截屏哦
业务31会计分录如下图
这是所有发生的业务,老师再看看业务第28到37,谢谢
好的 同学稍等一下哈
业务(32-33)相关计算和会计分录 借:应缴税费-应交增值税(转出未交增增值税)34537.58 贷:应缴税费-未交增值税 34537.58
业务(34-36)相关计算和会计分录 业务35损益结转 收入结转 借:主营业务收入 708748.67 公允价值变动损益 4080 贷:本年利润 713556.67 费用结转 借:本年利润 471157.52 贷:主营业务成本 274488 信用减值损失 2386.3 管理费用 97827.42 销售费用 90750 财务费用 22.42 资产处置损益 1583.72 税金及附加 4144.51 业务36会计分录 借:本年利润 180867.11 贷:利润分配-未分配利润 180867.11
老师,麻烦再看看业务25
提取法定盈余公积的会计分录 1、计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积 147005.28 贷:盈余公积——法定盈余公积;147005.28 2、结转时:借:利润分配——未分配利润 147005.28贷:利润分配——提取法定盈余公积 147005.28
希望对你有帮助,祝您生活愉快 记得给老师一个五星好评哦
同学 好的呢 这是更正过后的 你看一下哦
老师,业务33的会计分录是啥
还有业务34的会计分录
好的 同学稍等一下哈
业务35中管理费用和销售费用的明细分录是啥
33会计分录 借:应缴税费-应交增值税(转出未交增增值税)34537.58 贷:应缴税费-未交增值税 34537.58
34 借:税金及附加 4144.51 贷:应交税费-应交城市维护建设税2417.43 教育费附加 1036.13 地方教育费附加 690.75
业务35中管理费用和销售费用的明细分录是出来工资、社保和公积金部分 具体看照片里面的明细哦