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公司业务往来 用实物抵账部分可以开具增值税专用发票么 具体会计分录怎么做

2023-12-27 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 15:46

可以开专票的哈 你们是哪一边的公司

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快账用户2160 追问 2023-12-27 15:49

我是开票的乙方

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:52

借:应付账款 贷:主营业务收入 销项税 正常结转成本

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快账用户2160 追问 2023-12-27 15:54

我方公户只收到了对方的预付款27000元 剩余款50000元对方用抵账的方式 这样的话我方开票可以开77000么

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:56

可以的,没问题的哈

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快账用户2160 追问 2023-12-27 15:58

那这样的话怎么走账的 收款27000 开票77000 差额50000怎么走账呀

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齐红老师 解答 2023-12-27 16:00

对方开票给你们50000,还有拿货

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可以开专票的哈 你们是哪一边的公司
2023-12-27
您好,一般计税的。 借主营业务成本 进项 贷银行存款。
2022-04-12
借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
2020-10-14
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:营业外收入-接受捐赠
2021-08-03
你好 可以  借 管理费用 新准则 规定记这个科目 进项 贷银行 
2021-09-28
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