你好,差旅费—住宿费的进项税额,不需要转出啊

老师,想问下差旅费报销时有高铁票和住宿费(普通发票),还有出差津贴(无票),高铁票是可以做进项抵扣的,具体三个费用的凭证该怎么做呢?
老师,我们出口,然后货物有问题,我们和海关说这批货不要了,海关让我们进账税额转出,这批货物对应的进项之前也没有进行认证,请问现在是当月认证当月转出,还是要怎么操作呢?
请问,之前报销的差旅费 住宿费 进项要转出,转出理由是什么呢? 还有 ,不抵扣认证 理由 我要怎么写?
老师,你好,因为之前没注意把接待的住宿费发票进项税额抵扣认证了,后面要求把进项税额转出,老师,这个分录要怎么写呢
老师您好,对于餐费发票无法抵扣进账。课程是说在平台进行不抵扣勾选。而又说建议先认证后做进项转出。我理解是既然一上来就是进行不抵扣勾选了,怎么还需要先认证后再进项转出呢?进账发票的认证是不是就是勾选提交抵扣的意思?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
关键报销差旅费的不是公司员工 所以要转出进项税额
你好,根据你描述的情况,转出理由可以是:非本单位职工差旅费
报税的时候,该部分进行税转出 填写到哪个行?
你好,可以是进项税额转出—其他 栏次
好的,还有 老师,我们单位购买手机送给客户,开的进行税 不抵扣认证理由 是用于集体福利及个人消费那一项吗?
你好,是的,是这样的
请问老师,银行开具的手续费 进项发票能抵扣嘛?
你好,银行开具的手续费 ,进项发票是不能抵扣的
签了合同,但是当年未执行完毕 还用交印花税吗?
你好,现在是另外一个问题了?
对的,是另外一个问题?
你好,具体是签订的什么合同? (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
销售合同
你好,签了销售合同,当年未执行完毕,是需要缴纳印花税的
后续合同停止了,印花税能转出吗?
你好,后续合同停止了,已经缴纳的印花税不会退回。