您好,直接做费用就行啦

老师,请问年终奖需要计提吗?之前不知道有年终奖,在1月发了去年年终奖,我是在1月计提年终奖吗?借:管理费用-办公费,贷应付职工薪酬,付年终奖的时候:借:应付职工薪酬,贷:银行存款 请问是这样做吗
管理人员年终奖发放,做了应付职工薪酬-奖金,津贴和补助里面,那计提的话是直接做管理费用-员工工资吗?
年终奖怎么做分录呢?需要做应付职工薪酬吗,直接做费用可以吗
老师,在2023年的年终奖,做分录:借管理费用8万,制造费用5万,贷:应付职工薪酬,到2024年的年终奖,可以做成:借管理费用31万,贷应付职工薪酬吗
年终奖个税公司承担,这个分录怎么做。年终奖计提分录: 借:管理费用---奖金 10 贷:应付职工薪酬---奖金 10 发放时: 借:应付职工薪酬---奖金 10 贷:银行存款 10 缴纳个税: 借:管理费用 贷:应交税费--应交个人所得税 这样做对不
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账