你好!一般是借制造费用贷应付职工薪酬,月底在分配转入成本

计提并请支付车间张三的工资,应该怎么做分录?
车间组装工资做什么分录
车间工人组装工资月底计提,分录怎么做
这月底结转这12月主营业务成本,这卖车的成本价还加上车间工人工资吗,12月的车间组装工资我单计提了,
12月计提车间组装工资借生产成本,贷应付职工薪酬,月底还需要结转吗,分录怎么做
请问用于公司岗位培训的物资,收到的专票可以用来抵扣吗?
老师你好,2025年取暖费普票已入账,借管理费,贷银行存款。2026年3月份换成了专票,是冲红原来的凭证,做借管理费,进项税,贷银行存款吗? 小企业会计准则
老师。企业网银证书过期,怎么办?
开出的是摄像头,开进来的是摄像机可以吗?大类相同
你好,从公户转账买了新办公场所用的办公门,没有发票,怎么入账。
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
计提直接做借生产成本,贷应付职工薪酬可以吗,
你好!如果只有一种产品的话可以,但实际工作中,一般是通过制造费用转一下