您好,是需要分录吗还是

甲公司2021年4月生产产品状况有关资料如下:(1)期初在产品状况:A产品在产品成本54000元,B产品没有在产品;(2)本月发生生产费用:(a)生产A产品耗用材料480000元,人工费260000元:(b)生产B产品耗用发生材料330000元,人工费140000元;(c)本月共发生制造费用68000元;(3)月未完工产品状况:①生产A产品全部完工,共计200件②B产品只有部分完工,完工B产品60件,未完工B产品成本197520元。要求:1、计算制造费用分摊率(以小数数字填列,保留小数点后2位小数);A、B两种产品分别应负担的制造费用(以人工费力标准进行分配)2、计算A产品完工产品总成本和单位成本:3、计算B产品完工产品总成本和单位成本。《金额单位:元》
1资料:恒达有限公司所属的KLT生产A、B两种产品。20X1年12月份有关A、B产品的资料如下(1)月初在产品成本如下A产品在产品成本14000元;B产品在产品成本60000元。(2)本月发生的生产费用如下A产品的直接材料费300000元,直接人工费100000元;B产品的直接材料费240000元直接人工费60000元;本月共发生制造费用100000元(3)月末A产品完工6000件,B产品完工4000件。(4)本月生产A产品的生产工时为3000工时,B产品的生产工时为2000工时。(5)月末A产品未完工100件,其未完工成本为120000元;B产品全部完工,没有在产品。2.要求:(1)按产品生产工时为标准分配制造费用。(2)并分别计算A、B产品的完工总成本和单位成本
1资料:恒达有限公司所属的K工厂生产A、B两种产品。20x1年12月份有关A、B产品的资料如下:(1)月初在产品成本如下A产品在产品成本14000元;B产品在产品成本60000元.(2)本月发生的生产费用如下:A产品的直接材料费30000元,直接人工费100000元;B产品的直接材料费240000元,直接人工费60000元;本月共发生制造费用100000元。(3)月末A产品完工6000件,B产品完工4000件.(4)本月生产A产品的生产工时为3000工时,B产品的生产工时为2000工时.(5)月末A产品未完工100件,其未完工成本为120000元;B产品全部完工,没有在产品。2.要求:(1)按产品生产工时为标准分配制造费用。(2)并分别计算A、B产品的完工总成本和单位成本,
1资料:恒达有限公司所属的K工厂生产A、B两种产品。20x1年12月份有关A、B产品的资料如下:(1)月初在产品成本如下A产品在产品成本14000元;B产品在产品成本60000元.(2)本月发生的生产费用如下:A产品的直接材料费30000元,直接人工费100000元;B产品的直接材料费240000元,直接人工费60000元;本月共发生制造费用100000元。(3)月末A产品完工6000件,B产品完工4000件.(4)本月生产A产品的生产工时为3000工时,B产品的生产工时为2000工时.(5)月末A产品未完工100件,其未完工成本为120000元;B产品全部完工,没有在产品。2.要求:(1)按产品生产工时为标准分配制造费用。(2)并分别计算A、B产品的完工总成本和单位成本,
1资料:恒达有限公司所属的K工厂生产A、B两种产品。20x1年12月份有关A、B产品的资料如下:(1)月初在产品成本如下A产品在产品成本14000元;B产品在产品成本60000元.(2)本月发生的生产费用如下:A产品的直接材料费30000元,直接人工费100000元;B产品的直接材料费240000元,直接人工费60000元;本月共发生制造费用100000元。(3)月末A产品完工6000件,B产品完工4000件.(4)本月生产A产品的生产工时为3000工时,B产品的生产工时为2000工时.(5)月末A产品未完工100件,其未完工成本为120000元;B产品全部完工,没有在产品。2.要求:(1)按产品生产工时为标准分配制造费用。(2)并分别计算A、B产品的完工总成本和单位成本,
老师,我们公司进来的商品单价低,开出去的销项发票单价很高,这就导致了进项税早早用完了而库存还有很多,这会有什么风险?@董孝彬老师
老师好,公司买了一辆车38万,已经折旧了4年,现在又原价转给另一家公司,老师这样处理有税务风险吗
股东的亲戚在我我公司报了个税。然后他又在其他的公司任职,现在公司年工资超过了15万。呃,要交个税,现在还有什么补救措施没有?
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化