你好,是单位发生的职工旅游支出?

老师,公司组织员工外地旅游,这个支付旅行社的费用还有住宿费可以进项抵扣吗
老师,我们支付的住宿费和旅游产品专票,能抵扣吗?
老师,有一张我们当地住宿费专票,按规定不可以抵扣税金,我按员工旅游计入福利费,可以吗
公司开发一款游戏,请了专业的老师来指导游戏动作,产生的差旅费专票(住宿费和动车票)可以抵扣进项吗?
老师,差旅费的住宿费和餐费专票可以做抵扣吗
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
老师,汇算清缴补交了一笔25年的企业所得税, 借,应交税费,应交企业所得税, 贷,银行存款 然后现在需要做补计提的分录,这个怎么做
所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税申报明细表,工资薪金支出,账载金额和实际发生额,填的是应付职工薪酬的本年累计数贷方数,还是借方数?
老师,不是得。我们的业务,是组织其他客户去。客户发生的住宿费和旅游产品,
你好,你们是旅游企业,这个是你们的成本支出?
老师,我们不是旅游企业。是咨询业务。组织客户去长白山,咨询业务发生在长白山。发生的成本都开票给我公司,成本就是住宿费和旅游产品。客户直接转咨询费给我公司。
你好,成本就是住宿费和旅游产品,那相应的进项税额是可以抵扣的。
老师,那如果要是单位员工发生的,是不是就类似集体福利,不能抵扣?
你好,职工福利性质的,进项税额是不能抵扣的