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不知道,是上个人做的

2026-05-20 21:39
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-20 21:41

您好,他是做了啥了?

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您好,他是做了啥了?
2026-05-20
计提 借:管理费用 800 贷:应付职工薪酬 800 缴纳 借:应付职工薪酬 800 借:其他应收款-个人部分 800 贷:银行存款 1600
2022-05-18
您好同学,不开发票的话就没有收入,你的收入就是零,你就不需要做收入的凭证了,你可以把费用的凭证算进去。
2022-03-31
学员您好,您的问题具体是什么?
2023-12-22
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-12-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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