你好 这个要支付掉,如果确实无法支付,那么是要转到未分配利润科目的

应收账款应付账款、其他应收款和其他应付款到最后都怎么处理?平时一直挂着,什么时候必须处理?注销的时候怎么处理
你好,公司要注销要清账,没有钱支付的应付账款和其他应付款怎么处理呀
一般纳税人企业要注销时,还有库存,应付账款和其他应付款余额,怎么处理
应付账款和其他其他应付款注销的时候要怎么处理?
注销的时候调账是什么意思?应收帐款应付账款、其他应收款其他应付款,怎么调账?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
转到未分配利润里面去?分录怎么写,转进去怎么处理
借:应付账款 贷:未分配利润
转进去以后有什么用?
你的应付账款就抵消了
未分配利润后期注销公司的时候怎么处理
后面公司就注销了阿,你说的处理是什么经济业务?
未分配利润是不是缴纳税额把钱拿出来
不是阿,这个不是取钱的,钱是看你货币资金的