你好; 你们是次报还是季报的 ;才好判断 ;如果是年报; 就得日期选择1.1-12.31号的所属期
甘老师,您看一下,有一个按次申报的印花税,税款所属期2020年10月20日至2020年10月20日,这是怎么回事,零申报还申报失败
l老师好,请问申报注册资金印花税,选按次申报资金账薄,所属期起止日期为申报当日,对吗
请问老师,我这边有一些申报数据,里面有部分数据是这样的,比如所属日期是2021.12.15-2022.6.16,但是对应的申报日期是2022.5.20,申报内容是其他,这个除了印花税,还可能是什么税啊
老师印花税零申报所属日期这里哪儿出问题了
请问老师,印花税填报,零申报,需要填写应税凭证书立日期,这个是什么?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
营业账簿我们是年报,但是日期这里改不了
你好; 你所属期不对 ; 你后面选择的是 季报的日期哦; 你税源采集 去 看看 ; 是不是信息不对
老师,我们所得税也是零申报,这个公司也没有员工,没有营业项,这个资产总额要怎么填?账户里一分钱没有
你好; 如果没有金额的; 你写0 ; 怕你税务局系统识别不了的; 你试试写0.01 ; 账上也得做一个金额进去哈
但是确实没有营业也没有钱,,要是填了数字的话,账怎么做,之后要怎么平啊
你好 ; 账上做比如借库存现金贷其他应付款
老师,印花税营业账簿这一块,要是实收资本和资本公积没有金额的话就是零申报对么
你好 ; 是的;没有就0报的
好的,那老师买卖合同那个,我们有几笔钱用于支付房租,一个是80万,一个是1500,还有个是30万,这三笔是交教学场地费一年的,还有一笔5万的一年租金交另一个办公场地,这四笔钱是不是要交买卖合同的印花税?
除了最后一笔合同上写清了金额外,之前的三笔合同里都没有标明支付金额
你好 ; 是的; 要分别去按合同缴纳印花税的; 按照你实际支付的金额来缴纳
老师,是只要签了合同,不管是买还是卖都要交印花税对吧
你好1; 是的;都要报买卖合同印花税的
就是有几个合同就提交几个不能合并在一起提交金额对么
那现在有什么减免政策么?我们是服务行业,做招生咨询的
你好; 你可以合并一起报 (如果是所属期内 同一个业务内容的; 可以合计金额一起报 ) ;六税二费是减半的
我们是一般纳税人是不是就不享受这个政策了?我在界面里没看到有这个选项
你好; 一般纳税人是小微企业; 也可以享受 减半哈
那这个选项里没有相关政策,是在减免税额手动输入减半的金额么?
你好; 自动减半的; 如果没有这个选项的; 你选择其他去减半或者2022.10号财税文件