同学你好 计入管理费用

老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
列支办公费么?如果取得发票分别是去年4月份和6月份的,当时经办人员垫支的这笔费用(3000元左右费用),今年才把相关发票和签字手续拿来财务报销(预计今年1月份才能支付给当时办理不动产登记费经办人),像这种情况能报销么?如果能报销话怎么做账务处理?
还有一点这笔费用是由我们母公司拨付给我们(我们是子公司),然后由我们支付给当时垫支这笔费用的经办人员
同学你好 对的 是这样的 直接做费用
嗯,我想问下如果可以报销话,把这些票据手续先入到去年年底,账务处理做:借管理费用-办公费贷其他应付款/应付账款(个人名字)?然后到今年收到母公司将此款转入我们账户时,借:银行存款贷其他应付款-母公司名称,支付这笔费用时:借其他应付款/应付账款(个人名字)贷银行存款?这样做可以吗?支付这种款是否能公转私?
同学你好 这个可以的
像这种个人垫支费用和跨年发票,让经办个人写个情况说明,部门相关领导签字入账,这样可否?跨年发票这种,到今年做企业所得税汇算清缴时,是否需要调整?还是如何处理?
同学你好 这个可以的
同学你好 有需要调整的汇算清缴的时候调整就可以
嗯,如果先挂账时计入其他应付款二级科目设某某职工可以吗?
还是直接挂职工名字就可?
这个挂职工名字可以的
如果有母公司员工和法人、子公司法人和员工签字的票据,在子公司报销,这个报销费用是由母公司转入子公司账户后,再由子公司付给母公司员工,像这种情况是否可以这样做?符合财经法规和制度么?老师
同学你好 这个可以 母公司挂往来
母公司做借其他应收款-子公司名称贷银行存款 子公司做借银行存款贷其他应付款-母公司名称 子公司支付这笔款时:借管理费用-办公费贷银行存款
对的 就是这个意思的