你好,25栏出现了负数是什么原因的,你这个月申报的是正确的。
麻烦老师给我看看所得税申报表填写的对不对,谢谢
麻烦老师帮忙看一下,我写的公式对不对
老师 麻烦帮忙看下这开票税率是对的吗?一般纳税人公司
一般纳税人麻烦老师帮忙看看申报表填的对不对
老师,您好!麻烦您帮我看看申报表填的对不对,小规模纳税人开的1%的专票
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
以前带的,我看10月也是这样负数然后交款的
也不知道什么原因
系统带出来的,但是还得交费
你看一下你之前有多交税款没有退回的吗?你看25栏哪一个月出现了这个金额。
以前年度带过来的
你好,你查最终的 我们没法给你查的。
不好判断到底是不是系统的问题,还是你们单位就是多交了税款。
21年12月补交的19年12月的
还交了滞纳金,可能没改表,我这月先正常报吧,我这月没问题是吧
你好,这个月的没有问题的。