你好,25栏出现了负数是什么原因的,你这个月申报的是正确的。
麻烦老师给我看看所得税申报表填写的对不对,谢谢
麻烦老师帮忙看一下,我写的公式对不对
老师 麻烦帮忙看下这开票税率是对的吗?一般纳税人公司
一般纳税人麻烦老师帮忙看看申报表填的对不对
老师,您好!麻烦您帮我看看申报表填的对不对,小规模纳税人开的1%的专票
你好,我的进项含税金额为415632.85元,进项税率为13%,我的销项税率为9%,那我这个月可以开具多少的销项发票
这个赵盼盼不是我,,代表财务负责人是赵盼盼吗,怎样看我是财务负责人还是办税员
老师,就是手撕定额发票5元面值的,存根联丢了9本,一定要去国税缴销么,一定要去国税缴销么,税都是按照无票收入早就报掉了
老师好,请问深圳社保增员流程
老师我们公司是一般纳税人,问一下老师专票和普票怎么换算呢?
老师还有一个问题农民合作社二次分红剩余盈余需要缴纳个人所得税,那个税由合作社自行申报交税吗
老师 房企卖房,一般纳税人,一般方法,减地款,为啥不减地税算土增的时候就扣了地税,想知道原理
你好,小企业会计准则和企业会计准则怎么辩别,有什么不同
小规模交增值税是1%交吗?如果一个季度我们开票金额是20万,是不是应交增值税转营业外收入?如果开票金额是35万,应交增值税就不转营业外收入了?
你好,老师。我们是通讯行业的经销商。厂家那边有个业务办业务送话费的活动。话费是我们先垫付给客户那边充值进去,这个就产生了成本。但是厂家开增值税电子普通发票项目有预付卡。我这边这个发票能税前扣除吗?
以前带的,我看10月也是这样负数然后交款的
也不知道什么原因
系统带出来的,但是还得交费
你看一下你之前有多交税款没有退回的吗?你看25栏哪一个月出现了这个金额。
以前年度带过来的
你好,你查最终的 我们没法给你查的。
不好判断到底是不是系统的问题,还是你们单位就是多交了税款。
21年12月补交的19年12月的
还交了滞纳金,可能没改表,我这月先正常报吧,我这月没问题是吧
你好,这个月的没有问题的。