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您好,公司19年10月购买了价值10万元小汽车一辆,一次性折旧处理,20年12月把车卖了5万,请问怎样做账务处理?税务上需要调增企业所得税额吗?
公司20年3月购买了一辆车,企业所得税享受了一次性折旧优惠,会计上正常计提折旧,2021年税会差异进行了调增,2022年12月公司将车卖出,请问2022年税会差异怎么调整??
公司20年3月购买了一辆车30万元,企业所得税享受了一次性折旧优惠,会计每月上正常计提折旧6000元,2021年税会差异进行了调增54000元,2022年12月公司将车卖出,请问2022年税会差异怎么调整??
您好,我公司购入2020年购入一台机器设备,不含税200万元,预计净残值5%=10万,享受了固定资产一次性扣除政策,21年计提了折旧14.25万,平常每年19万折旧,问题是这样的,第一年产生了185.75万元差异,22年开始会计每年19万折旧,税务上调增了175.75万元,加上21年计提的14.25万,正好190万元,也就是扣除了净残值的金额,但税法一次性扣除是200万元,那余下的10万怎么处理?,
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
财务咨询一下公司可以给公司做汇算清缴吗?开具的发票是咨询服务?具有法律效率吗?
老师,请问下我 23 年拿到的中级(22 年考的会计实务和经济法,23 年考的财管),现在想备考 CPA,如果想在 3 年内通过,怎么规划比较好?
您好,就是将税会差异一次性处理,处置后车辆税会差异0
2022年该怎么调整呢?? 22年12月车子卖出去了
还是纳税调增72000元吗?
您好,纳税调增金额=30-您的车辆截至卖的时间累计计提的折旧金额
2022年会计折旧部分需要调增吗
您好,不是,是纳税调增多计提折旧的部分
没太明白
您好,因为税法享受30万元扣除,会计是分期计提折旧,所以税法多扣除了,需要纳税调增
那就是调增=30万-截止到2022年年底折旧金额,调增剩余一年零四个月的折旧,2022年当年计提的折旧不需要调增吗? 应该是调增2022年折旧加上后续未提折旧部分才对呢
您好,是的,只需要纳税调整的未到期的金额,当年的不需要
当年的也需要调增吧,20年税法上一次性抵扣了,以后每年都要纳税调增才对
您好,最后的结果是一样的,因为您若在这里纳税调增,就要确认处置税法口径损失,
好的,谢谢老师解答
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持