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我有一笔2022.12.20签订的订单,我印花税是按次申报,那么在1月3号这天是15天最后一天了,我采集时税款所属期是12月20日,申报期是1月,交款也是1月,那我这笔做帐时算2022年12月的,还是算2023年1月的。

2023-01-03 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 16:22

你好 2022年做计提 2023年做缴纳

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快账用户5175 追问 2023-01-03 16:28

那如果开票是1月5号,能按开票日期来申报印花税吗?

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:30

实务工作中可以的 税法上看合同签订

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快账用户5175 追问 2023-01-03 19:51

这笔款的印花税减免后是0.84,是不是只申报,不用交费。只要能打印出申报表就行

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快账用户5175 追问 2023-01-03 20:10

采集时书立日期是12月20日,申报时在税款所属期那里选择自选,才能选2022.12,不然带不出之前税源采集的信息,这样才能申报,这样操作是对的吗?

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齐红老师 解答 2023-01-03 21:15

看税种核定   印花税一般是季报的 减免后0.84  也是需要缴纳的     税费缴纳试一下

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快账用户5175 追问 2023-01-03 23:20

我是按次,试过税费缴纳0.84带不出来

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齐红老师 解答 2023-01-04 06:12

税种核定没有印花税么 税费缴纳没有出现的话 那就不需要缴纳

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